是自己采集,经常发生的就按期

老师你好,六月中旬刚注册成立的公司,没有业务也没有费用,申报印花税时就是零申报吧?税种核定是购销合同是季报。那申报印花税时选择按期申报不是按次是吗?申报时还要税费采集是什么意思
老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
老师,我们是空调销售安装维修,一般纳税人,主要是安装维修,现在报印花税,税目跳出来有个建筑工程,那就按这个填是吧,如果有销售,就按买卖合同里填是吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,有个印花税,买卖合同,但是我也有开劳务*空调维修费出去,请问,这个维修费要交印花税吗?如果要交的话,金额也是写在买卖合同那边吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,买卖合同没有核定税种,这个是要按次申报还是按期申报呢?
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
老师,那发生了安装费,要怎么样申报印花税?是选哪个税目?
就是按建筑工程合同交印花税
老师,就算这些印花税,没有核定了,只要发生了就必须要交,是吗?
是的,就是那个意思
老师,安装服务的印花税,印花税哪里只有建设工程合同,没有建筑工程合同
就是建设工程合同印花税
好,这个申报金额是安装发票不含税金额交吗?
是的,就是那样子的哈
那安装费的印花税是按次申报,还是按期申报呢
经常发生的就按期申报,
老师,按次申报的话,例如我5月份开的票,那我5月份就要报吗?
是发生的15日内申报
那例如我5月1号开了一张发票,然后到15号就要申报了,那如果我15号过后又有开票了,是不是又要重新申报一次?
是的,每发生一次都得申报,不是申报期申报
好吧,按次的是比较麻烦
是的,按次麻烦惨了的
但是业务也不经常发生,就只能按次申报了啊
那个自己决定就是了哈