是自己采集,经常发生的就按期

老师你好,六月中旬刚注册成立的公司,没有业务也没有费用,申报印花税时就是零申报吧?税种核定是购销合同是季报。那申报印花税时选择按期申报不是按次是吗?申报时还要税费采集是什么意思
老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
老师,我们是空调销售安装维修,一般纳税人,主要是安装维修,现在报印花税,税目跳出来有个建筑工程,那就按这个填是吧,如果有销售,就按买卖合同里填是吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,有个印花税,买卖合同,但是我也有开劳务*空调维修费出去,请问,这个维修费要交印花税吗?如果要交的话,金额也是写在买卖合同那边吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,买卖合同没有核定税种,这个是要按次申报还是按期申报呢?
定期定额个体户一年开票超过120万会转成查账征收是吗?120万普票全额纳税吗?
交际应酬完,回公司或太晚直接回家的车费,算招待费还是交通费
老师 社保以前年度基数调整补缴的费用如何做账?
老师好,员工自己缴纳宿舍水电费平均每月30元,自己转账到公司账户,平时做账是借银行,贷方是预收,现在年末了,想把这笔预收转出,想问一下老师,这笔转出账怎么处
老师好,2025年新办个体户,12月税报显示定期定额申报,季度定额6.3万。实际没有这么多收入,需要改报表吗?
公账上的余额被人民法院冻结扣划的款,应该怎么做会计分录?
24年底计提工资100万,24年发放70万,25年5月前发放了10万,纳税调增了20万。25年底计提100万工资,实际发放60万,需要将五月前发放的去年的10万调减吗?
老师好,请问老师公司只采购一种原材料成本核算用哪种方法合适呀?
企业当月支出了80万的软装装修费,但只取得了30万的发票,该怎么做账呢?是租入的固定资产
老师,我想问一下,本年利润,利润分配,未分配利润是什么关系啊?
老师,那发生了安装费,要怎么样申报印花税?是选哪个税目?
就是按建筑工程合同交印花税
老师,就算这些印花税,没有核定了,只要发生了就必须要交,是吗?
是的,就是那个意思
老师,安装服务的印花税,印花税哪里只有建设工程合同,没有建筑工程合同
就是建设工程合同印花税
好,这个申报金额是安装发票不含税金额交吗?
是的,就是那样子的哈
那安装费的印花税是按次申报,还是按期申报呢
经常发生的就按期申报,
老师,按次申报的话,例如我5月份开的票,那我5月份就要报吗?
是发生的15日内申报
那例如我5月1号开了一张发票,然后到15号就要申报了,那如果我15号过后又有开票了,是不是又要重新申报一次?
是的,每发生一次都得申报,不是申报期申报
好吧,按次的是比较麻烦
是的,按次麻烦惨了的
但是业务也不经常发生,就只能按次申报了啊
那个自己决定就是了哈