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借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧,进项税金如何体现呢?

2024-07-15 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-15 14:39

你好,进项税你需要冲减管理费用

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快账用户8528 追问 2024-07-15 14:41

老师可以用数字给我举例一下吗?

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:42

借应交税费-进项税2 借管理费用-2 相当月每月你多计提了税金这个数字的管理费用金额

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快账用户8528 追问 2024-07-15 14:49

老师,要是这样做了,后面发票没进来,这个其他应付款和预付账款两个科目怎么冲平呢?

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:52

你不是做平了我看着

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你好,进项税你需要冲减管理费用
2024-07-15
您好,  第三步,来票的话,可以做到应交税费 应交增值税 贷方预付账款
2024-07-14
你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
2020-10-19
你好,你这个分录是正确的
2021-01-31
你好 这样是可以的  收到发票 没有差异的 情况下 贴原来凭证后面 
2023-07-06
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