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老师公司促销活动:加20送一件商品,厂家给我们一件补100元。金额累计到其他应收款后期厂家把累计的金额补发其他产品给我们。会计分录要怎么做?

2024-07-15 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-15 17:24

您好,这个意思是,你们要支付他们100元是吗

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快账用户5874 追问 2024-07-15 17:32

商品原价120,客户买的多就可以加20元送一件,送的商品差价(计入其他应收款),后期厂家补发给我们其他商品

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快账用户5874 追问 2024-07-15 17:33

送的商品差价100元,记入了其他应收款,

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齐红老师 解答 2024-07-15 17:36

你们需要把这部分,作为收入,后期相当于促销收入,这个

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快账用户5874 追问 2024-07-15 17:36

收到补发的商品是,想用其他应收款,抵补发商品(入库单)的应付款

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齐红老师 解答 2024-07-15 17:37

你是想其他应收和其他应付款红冲

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快账用户5874 追问 2024-07-15 17:37

对的,想要其他应收款,最后抵扣应付款

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齐红老师 解答 2024-07-15 17:38

也可以,那就两个科目同时挂账

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相关问题讨论
您好,这个意思是,你们要支付他们100元是吗
2024-07-15
当客户加 20 元送一件商品时: 借:银行存款/库存现金 20 贷:主营业务收入 (20/(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) (20 - 20/(1 %2B 税率)) 同时,记录厂家的补贴: 借:其他应收款 - 厂家 100 贷:主营业务成本 100 当厂家根据累计金额补发其他产品给我们时: 借:库存商品 贷:其他应收款 - 厂家 (累计金额)
2024-07-15
Na,你这个是厂家要返给你们4S店的吗?那你收到的时候对方给你开红字发票了没?
2022-04-12
同学,你好 那你们收入1500 借:应收账款  1500 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 之后收到的国补 借;银行存款 贷:其他应付款
2025-04-27
正常销售(对公正打款部分)发出商品时(假设满足收入确认条件) 借:应收账款(或银行存款 ) [实际收款金额] 贷:主营业务收入 [不含税收入金额] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) [按税率计算的税额] 同时,结转成本: 借:主营业务成本 [商品成本金额,如 1400 元] 贷:库存商品 [商品成本金额,如 1400 元]代销业务发出代销商品时 借:发出商品 —— 代销商品 [成本金额,如 1400 元] 贷:库存商品 [成本金额,如 1400 元]收到代销清单(假设商家销售完成并告知公司) 借:应收账款 —— 代销商 2000 贷:主营业务收入 1500/(1 %2B 增值税税率) [按适用税率换算为不含税收入] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) [按税率计算税额] 同时,结转成本: 借:主营业务成本 1400 贷:发出商品 —— 代销商品 1400收到客户国补优惠后的款项(假设客户实际付款到公司账户) 借:银行存款 [实际收到金额] 贷:应收账款 —— 代销商 [实际收到金额]计算应支付给代销商的利润及相关扣除计算销项税:500×0.13 = 65(元)假设刷卡手续费为X元应支付给代销商金额 = 500 - 65 - X 借:销售费用 —— 手续费 X 其他应付款 —— 代销商利润 [应支付给代销商金额] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额抵减) 65 贷:应收账款 —— 代销商 500用**返销售利润给代销商时 借:其他应付款 —— 代销商利润 [应支付给代销商金额] 贷:其他货币资金 —— ** [应支付给代销商金额]后续收到国补打款给老板(假设国补直接打到老板私人账户,且公司不做收入处理 ) 借:其他应收款 —— 老板 贷:应收账款 —— 代销商 [国补对应金额] 实际收到国补款项时(老板收到钱后告知公司 ): 借:银行存款(老板将国补部分转入公司账户时 ) 贷:其他应收款 —— 老板
2025-04-27
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