你好!是填入申报表第一行第二行,第三行

老师问一下哟,小规模纳税人开的票自动汇总到增值税申报表的10栏免费销售额,那么无票的收入填在哪栏呢?开票的收入加无票收入超过了45万
你好老师,请问填写小规模增值税申报表的时候,无票收入和普票收入超过30万了,是填写在其他增值税发票不含税销售额是吗
老师,小规模填报增值税申报表无票收入是填在哪一栏里面呢?为什么系统自动带出来的已开票显示在增值税专用发票不含税销售额那一栏呢
老师,请问小微企业本季度的不含税收入不超过30万,请问其中的无票收入应该填在增值税申报表的哪一栏里?
老师小规模增值税申报,有未开票收入,第一栏填写未开票和已开票不含税收入,那第三栏其他增值税发票不含税销售额是和第一栏填写未开票和已开票收入合计数还是只填写已开票收入金额呢
请问不是由我们财务开的发票,怎么也会出现在我们销售发票里面呢,这个票是销售二手车发票,开票人不是我们公司的人,发票备注里面写了代理
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
普票是填写第二行是吧
您好!是的,你不是也有专票的部分吗,小规模专票在第二行 税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额
专票自动出数的
请问这个提示是需要在哪一栏填金额昵
你好!你把你主表截图来看下
这样的,老师
你好!第一行是=第二行%2B第三行
那么这个减征金额也是需要自己算的,这里是不对喔
你好!你是发生了什么,填入到这行减征额
税率不是交纳百分之一吗?,这个减征额是开票专票自动核算出的减征百分之二的税率呀,没有包含未开票收入的
这样不用做修改的吗?
老师,还在线吗?
你好!这个是系统自动出来的吧。还是你自己填的
这个跟算出来差了2分
系统自动出来的呀,我就只填了不含税金额,税额我还没有改动过,但是我算得不对,小规模纳税人按照税率1%交纳增值税的吗?
您好!是的,小规模是1%,这个位置是填2%的部分
老师,那这样按照申报表总金额核算出来的税额,和我自己分开了几笔做账的核算的税额查几毛怎么处理呀
你好!这个按申报表来。按系统来
那么我自己核算少了几毛钱要怎么做分录昵
你好!计入营业外收支