您好, 是的,就是你这样理解的
开给对方的发票对方未认证,现在跨月要红冲,但是对方没认证也不将票退回,这样如何处理呢?这红字申请谁开呢?
老师你好,我上月发票开错了,这个月开了一张一样金额的红字发票,开完红字发票以后,又开正确的蓝字发票,但是开蓝字发票的金额比之前少了2000元,那账务我要怎么处理呢?
您好,老师,我们公司的租金现在开过来的发票销售方公司的名称不是以前开过来的那个公司的名字。物业把这发票发给我,让我把钱打到现在这个物业公司公账上,这是可以的吗?我们也是把款打到现在开票过来的这个公司上也不可以吗?谁开票过来打款到谁账上一致就可以了吗?
请问老师,合同签约签集团的框架协议,然后把集团包含的各子公司都罗列进去,根据实际结算支付,谁的费用谁付款,开谁的发票,这样就一个合同就能解决了?集团公司和各子公司是独立法人,这样操作是否可以呢
一般红字发票谁给谁开呢?我是这样理解的 找源头谁原先开蓝字就是谁开可以这样理解吗
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师工会经费是根据什么报的呢
这个是按工资的2%来交的
是根据实发工资算的哈
按计提的工资来算的,看应付职工的贷方金额
不是实发吗
是不实发,是应发的工资哦