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老师,小规模报增值税,系统里带出来的金额比我做账出来的少,未开票金额是不是填在第3行其他增值税不含税销售额里?另外,我看第一行写的是3%的征收率,是不是要填附表去减少?

2024-07-15 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-15 22:40

你好,你的累计销售额是多少的?

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齐红老师 解答 2024-07-15 22:40

需要交税的话,需要填写减免的2%。在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面

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快账用户7251 追问 2024-07-15 22:42

我销售额差不多是250万左右,我做账出来的应交税费-应交增值税也是25000左右的

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快账用户7251 追问 2024-07-15 22:48

老师休息了吗

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齐红老师 解答 2024-07-15 22:49

无票收入第一行里面填写就可以 减免的2% 在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面

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快账用户7251 追问 2024-07-15 23:01

老师,我核对了一下收入和应交税费的金额,这两个好像不对等呢

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齐红老师 解答 2024-07-16 01:02

说下你发票的金额税额分别多少的

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你好,你的累计销售额是多少的?
2024-07-15
你申报的时候,直接按正数发票减去负数发票后的净额填,其他免税销售额
2022-07-04
你好不需要交税的情况下,忽略这个差异就行。
2021-10-14
不用的不交税,按照免税的3%来。
2023-04-10
您好,第3季度收入有没有超过30万,可以把申报表拍了看一下。
2020-10-09
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