可以的,可以抵扣的。

老师好,对方给我开了个发票我也抵扣认证了,现在她把这张票红冲了,又用甲公司开了此发票,我是不是应该先把这张发票进项税额转出,做一张红字发票的凭证,在做一张甲公司开来的篮字发票,再正常认证抵扣
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
老师,我公司之前采购货物,收到发票正常抵扣,现税局通知对方有异常,让进项税转出,这个做什么凭证科目啊老师
您好想请问下 公司收到一张发票,正常抵扣了。然后对方公司异常导致此发票异常,做了进项税额转出。现在对方公司解除异常了,此发票还能再次抵扣吗
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
老师,您好!请问一下开票内容教育服务费和咨询服务费是两个小类?
老师,餐饮个体工商户,以老板的名义租了房。发票开了法人的名字。这发票能用吗
老师,增资减资形式股权变更了。老股东还有责任吗。认缴
现在这张发票状态是已抵扣的,在未抵扣里看不到他
你好,解除异常了,可以抵扣的。
你不能勾选了,你让你税务局那边在你的进项转出里面填写负数。
一张发票只能勾选一次。
那填报增值税时能自己在进项转出里面填写负数吗
不可以的,自己填写不了,你可以试一下了
好的谢谢
不用客气,工作愉快。