同学,你好 什么内容的发票

老师,我们挂靠别人单位100万,我们开票给挂靠方97万,被挂靠方开票100万给甲方,请问要怎样做账
(挂靠)结算60万,被挂靠方给甲方开了9%的票,我们给被挂靠方开了3%的票,再找别的开了10万的9%的材料票,给被挂靠方公司,他们要收取3%的管理费,这个钱怎么算账呀,她们是直接
建筑施工项目 挂靠项目 我们是挂靠方 当被挂靠方开具预付款发票给甲方是怎么做账
您好老师,请问我们是挂靠方,被挂靠方帮开具了发票,我们挂靠方怎么做收入呢?是按含税的做还是不含税的做
你好老师,我们是被挂靠方,挂靠方开具发票先给我们9个点的税金,这怎么做账?
老师,通行费是普票也可以抵扣是吗
如果我是2025年取得初级会计证书,2025年度的继续教育需要做吗?
老师,当月购进的货,有的开发票了,有的没开发票,怎么结转成本呢?
老师,因为库存盘点出的差异,该如何进行账务处理,一般是耗损和挥发,再就是成品挤压,二次利用回锅成半成品,有没有税务风险
去银行办理一般户背调的时候怎么回答?
酒店购买矿泉水 放在客房有免费的 也有收钱的 不太好区分 这个矿泉水应该放在主营成本还是费用
个人去税局代开车辆租赁发票。是要先交了税,发票才开得出来吗?就是现场支付个税,增值税城建税,印花税那些税。
老师,只有税额,怎么算含税金额和不含税金额
你好!老师,电商平台服务费怎么入帐
我是老板助理 替老板报销招待费等,公司账户钱转给我了,我再转给老板 长期这样有什么风险? 对于我的话
9个点的发票
同学,你好 你们收到发票 借:成本、费用 贷:应付账款
老师,我问的问题是:我们是被挂靠方,帮挂靠方开具了9个点发票,挂靠方给我们转9个点的税金,我们实际有抵扣的发票,但是我们怎么做账呢
同学,你好 你们开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 你们收到税金 借:银行存款 贷:应收账款
是先付税金,然后在开具发票交税。如果按照这样做的话应收账款就不平了
同学,你好 应收账款是不平的,你有钱没有收到
你这个分录完全不平。假如我开发票1000元,税金100元。对方给我转过来税金100元。按照你这样做账不平
同学,你好 是不平呀 你还有你开了多少钱的发票,就要收到多少钱,你现在只收到税金,还有钱没有收到,应收账款有余额的
假如对方给我转了100元税金,我是借银行100,贷应收100?然后开具了1000元的发票,借应收1000,贷主营业务1000。回款之后借银行1000,贷应收1000。应收余额100怎么平呢?
同学,你好 你收到的税金100也是确认收入的,可以做营业外收入