同学,你好 什么内容的发票
老师,建筑行业,我们是挂靠方,被挂靠方帮我们给甲方开票,我们再开票给被挂靠方,现在甲方代付我们挂靠方的农民工工资,我想请问我们挂靠方的账怎么做,被挂靠方可以用农民工工资做成本吗?这部分我们还需要给被挂靠方开发票吗?
老师,我们是挂靠方需要给被挂靠提供足够的进项被挂靠方才给甲方方开票,老师比如被挂靠方给甲方开40万9%的发票,我们需要给被挂靠开材料和人工提供进项,那怎么算呢。
(挂靠)结算60万,被挂靠方给甲方开了9%的票,我们给被挂靠方开了3%的票,再找别的开了10万的9%的材料票,给被挂靠方公司,他们要收取3%的管理费,这个钱怎么算账呀,她们是直接
建筑施工项目 挂靠项目 我们是挂靠方 当被挂靠方开具预付款发票给甲方是怎么做账
您好老师,请问我们是挂靠方,被挂靠方帮开具了发票,我们挂靠方怎么做收入呢?是按含税的做还是不含税的做
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
9个点的发票
同学,你好 你们收到发票 借:成本、费用 贷:应付账款
老师,我问的问题是:我们是被挂靠方,帮挂靠方开具了9个点发票,挂靠方给我们转9个点的税金,我们实际有抵扣的发票,但是我们怎么做账呢
同学,你好 你们开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 你们收到税金 借:银行存款 贷:应收账款
是先付税金,然后在开具发票交税。如果按照这样做的话应收账款就不平了
同学,你好 应收账款是不平的,你有钱没有收到
你这个分录完全不平。假如我开发票1000元,税金100元。对方给我转过来税金100元。按照你这样做账不平
同学,你好 是不平呀 你还有你开了多少钱的发票,就要收到多少钱,你现在只收到税金,还有钱没有收到,应收账款有余额的
假如对方给我转了100元税金,我是借银行100,贷应收100?然后开具了1000元的发票,借应收1000,贷主营业务1000。回款之后借银行1000,贷应收1000。应收余额100怎么平呢?
同学,你好 你收到的税金100也是确认收入的,可以做营业外收入