同学,你好 什么内容的发票
老师,建筑行业,我们是挂靠方,被挂靠方帮我们给甲方开票,我们再开票给被挂靠方,现在甲方代付我们挂靠方的农民工工资,我想请问我们挂靠方的账怎么做,被挂靠方可以用农民工工资做成本吗?这部分我们还需要给被挂靠方开发票吗?
老师,我们是挂靠方需要给被挂靠提供足够的进项被挂靠方才给甲方方开票,老师比如被挂靠方给甲方开40万9%的发票,我们需要给被挂靠开材料和人工提供进项,那怎么算呢。
(挂靠)结算60万,被挂靠方给甲方开了9%的票,我们给被挂靠方开了3%的票,再找别的开了10万的9%的材料票,给被挂靠方公司,他们要收取3%的管理费,这个钱怎么算账呀,她们是直接
建筑施工项目 挂靠项目 我们是挂靠方 当被挂靠方开具预付款发票给甲方是怎么做账
您好老师,请问我们是挂靠方,被挂靠方帮开具了发票,我们挂靠方怎么做收入呢?是按含税的做还是不含税的做
现在开办费 到底是长期待摊费用还是管理费用
所得税税负率=所得税/营业收入 这里的所得税是指享受减免后的税额还是减免前的税额
请问:注销个人的一般纳税人公司需要怎么处理?公司自成立三年以来无收入无债务.只产生各种费用如租房,工资,买空调电脑等入了固定资产科目,交社保,是否要把资产负债表平掉?如何平?利润表呢?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
9个点的发票
同学,你好 你们收到发票 借:成本、费用 贷:应付账款
老师,我问的问题是:我们是被挂靠方,帮挂靠方开具了9个点发票,挂靠方给我们转9个点的税金,我们实际有抵扣的发票,但是我们怎么做账呢
同学,你好 你们开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 你们收到税金 借:银行存款 贷:应收账款
是先付税金,然后在开具发票交税。如果按照这样做的话应收账款就不平了
同学,你好 应收账款是不平的,你有钱没有收到
你这个分录完全不平。假如我开发票1000元,税金100元。对方给我转过来税金100元。按照你这样做账不平
同学,你好 是不平呀 你还有你开了多少钱的发票,就要收到多少钱,你现在只收到税金,还有钱没有收到,应收账款有余额的
假如对方给我转了100元税金,我是借银行100,贷应收100?然后开具了1000元的发票,借应收1000,贷主营业务1000。回款之后借银行1000,贷应收1000。应收余额100怎么平呢?
同学,你好 你收到的税金100也是确认收入的,可以做营业外收入