你做的是内账的吗
老师,建筑行业,我们是挂靠方,被挂靠方帮我们给甲方开票,我们再开票给被挂靠方,现在甲方代付我们挂靠方的农民工工资,我想请问我们挂靠方的账怎么做,被挂靠方可以用农民工工资做成本吗?这部分我们还需要给被挂靠方开发票吗?
老师 我们被挂靠方收到了发包方的工程款 我们要付给挂靠方 这个分录怎么做呢
老师,我们是建筑公司挂靠方,被挂靠方收我们的管理费,财务费,所得税怎么做分录呢
您好老师,请问我们是挂靠方,被挂靠方帮开具了发票,我们挂靠方怎么做收入呢?是按含税的做还是不含税的做
你好老师,我们是被挂靠方,挂靠方开具发票先给我们9个点的税金,这怎么做账?
是内账,内账不会做。是按含税的做还是不含税的做?那这样取得的成本是按含税还是不含税的?
内账直接按价税合计的来做