您好,单个手机金额*20%计算个税

老师,我们和别人合伙开了一个公司,股权比例是70%和30%, 二人的生意独立经营,互不分红,那这些项目款的结算要怎么分呀,我现在知道增值税自己承担自己的,但是企业所得税这些要怎么分摊,因为成本提供不了那么多,肯定要提供一些费用票和福利票来抵扣企业所得税,对方要求我们公司做一个财务制度出来,每个月要分摊多少?这个要怎么写呀?
老师,我们是做直播的,公司采购了一批手机做粉丝福利,手机价税合计236670元,我们要代扣代缴个人偶然所得税,但是不可能再找粉丝收这个个税,所以我们公司自己承担的话,税费应该怎么计算
老师,我们是做直播的,公司采购了一批手机做粉丝福利,手机价税合计236670元,我们要代扣代缴个人偶然所得税,但是不可能再找粉丝收这个个税,所以我们公司自己承担的话,税费应该怎么计算
老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票,然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的(因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了)然后我没做代扣代缴,现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴,要我们去更正个人所得税报表,联系之前代开发票那个师傅,但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税,我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛?
#提问#老师公司有一笔支出是欧盟认证费,我们公司是生产企业想直接出口,所以有了这个支出,现在税务局说这笔境外支出需要代扣代缴增值税和企业所得税,费用是900欧元,我们企业承担的手续费25欧元也要代缴税,这个925欧元转换成人民币7102.8元,但税务局用的公式是默认这个7102.8元是税后金额,用这个金额推出税前金额约是8365元,用税前金额再转换成不含税的计算增值税和企业所得税,问一下这个7102.8元到底属于税后金额还是税前金额?理由是什么?请会的老师回答我的问题,没遇见的这类问题的不要抢答我的问题,以免耽误时间,谢谢配合!
老师,我们单位有一台设备出货了,单位员工出差去给设备进行调试,差旅费可以计入生产成本吗
老师,请问一下,我们公司是销售酒的,一般纳税人,现在税务查账,需要我们的明细,我们的酒类品种有好几种,现在的库存也盘点出来了,中间报了一些未开票收入,请问一下,我要怎么统计,才能快速得到结果,
老师,我们公司有个代账会计,她每次工资没有记入工资,是做的服务费,这种情况做账是计入什么科目,要交个税吗
24年2季度人数超300人,从25年汇算开始就不算小微企业还是从24年2季度开票
老师 我们公司向别的公司借款 归还的时候本金和利息全部支付 对方公司是不是要给我们开利息发票
客户公司已经注销,应收账款能做坏账吗,可以税前扣除吗
屠某买了增值税专用发票,填好金额交给李某,属于虚开增值税专用发票吗?
老师,在保送本月增值税时候,发票正常勾选并且提交申报后增值税模块儿同步不到是什么情况呢
小规模增值税季报,营业收入填的是季度总收入还是年度总收入
老师我在苏州定居,买了苏州社保,挂到别人公司的,然后工资是广州公司发,现在广州公司要录工资,苏州这边可以只交社保不发工资么?
老师,你确定你的答案吗
我们公司替粉丝承担个税
确定,偶尔所得没有减除费用
那我提粉丝交的那部分钱怎么入账
等于你们承担了,这个个税直接记入营业外支出