批发通常指的是将珠宝首饰大量售卖给企业或商家,用于再次销售或其他商业用途 零售则是指直接将珠宝首饰售卖给最终消费者,通常是在珠宝店、百货公司或其他零售场所进行的小规模交易。零售的目的是为了满足个人消费者的需求,而不是为了再次转售 如果是销售给个人的话,那就零售 需要缴纳的
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师,我们是一家互联网卖付费课程的公司,公司有位讲师出版了书籍,版权归属公司,出版社开了印刷费的专票,这些书我们公司会对外销售,现在的政策不是是批发零售环节免交增值税,那我们收到的印刷费专票是批发零售前产生的是不是就可以抵进项?我们对外销售时免增值税的话账务怎么做?是不是需要图书证才可以抵扣进项?需要去税务局备案?我们这边是舟山,属于税收洼地,麻烦老师解答
老师你好,我们公司是一般纳税人销售精加工煤炭季节性用工,工人有的有低保不敢给申报个税也不交养老保险,他有退休的,请问这种情况下如果员工什开人工费的话,是不得要身份证,那样属于有收入他就容易把低保取消了 可事实我们确实用了工人,一个月几天进行筛选加工并不是常用工,这种费用只能除税前调整以外还有其他方式吗? 而且我们这2021年一年发生的,我也当时没有做税前调整,(由于自己业务欠缺不懂)现在想把这个事情解决的话,就得做更证报表了,再更正补交所得税的话,能不能产生数据异常有财务风险,怎么样对我们公司最好最合理呢?
公司销售黄金珠宝首饰零售需要交消费税,而理论上如果是批发是不用交消费税的,那么怎么调整业务可以免交这个消费税。零售环节和批发环节又是怎么来定义,申报的时候又是怎么来拆分。
公司是电器批发零售公司。我们厂家进货,然后付款采购。然后厂家设置了任务,销售额,完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价,他们卖,卖了之后欠款,后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账,代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报?我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入?不会触发税务风险?还有就是和代账会计交接注意事项是什么?需要什么手续?注意什么?问一些那些问题?请一一回复。0经验,才学了商贸实操,但是这个商贸业务很复杂和学的不一样
老师你好!我是建安企业一般人,购入一块土地,准备建仓储库,如何起记账凭证
老师,请问企业变更地址是先变工商还是先变税务
企业外购进来一批商品用于给客户送礼增值税视同销售,那么账应该怎么记?
老师好,研发费用加计扣除备查资料中的 研究开发计划书跟立项申请是一回事不?
老师好!想请问500万以下固定资产,是不是在年度汇算清缴报表中一次扣除。比如单位原值100万设备,在纳税申报表,税收折旧和摊销那里直接就扣100万了(包括在纳税申报表上11项当中,填列500万元以下)。本年折旧摊销额就正常填会计折旧摊销额,谢谢老师
税务ai :工资1w,全部入应付职工薪酬,其中包含个人所得税500元,属于工资支出;如果将9500元计入应付职工薪酬,将500元单独入管理费用,500元不能税前扣除(昨天 看到税务AI提到的信息)具体分录是怎么处理的
老师,固定资产是24年11月中旬购进的,12月折旧了一个月,下面截图是24年汇算清缴,红圈圈里面应该填什么呢?
老师好,怎么核算1200块钱的没发票费用,的所得税和增值税呢?谢谢
老师请问猪肉农富产品是免税的,如果别人开给我们是含税的,我们开出去可以开免税的哈,因为我们是免税的
请问老师,我们公司自从建账以来一直没有对公收入,都是老板往公户里打钱然后转给供应商,请问相应的分录应该怎么做?
如果实务中怎么做区分?例如我卖给了一个公司,那我不知道他是自用还是转售。我应该怎么区申报纳税呢
你看下他是不是销售珠宝的 是的话价格方面对于同一件金银首饰,批发价格较低,而零售价格较高 看这两方面的。