您好,就是无票费用,分录照常做,只是我们这个成本不能税前扣除,利润很高,我们亏大了, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)

老师我们是小规模公司,我们主要销售婴幼儿配方乳粉,还在蔬菜水果干,我们的进项发票是免税的,那我们销售是不是也开免税的发票啊?
老师,我想问一下,就是我们给机关,学校,单位配送蔬菜水果,但是我们都是从一些小商贩那里买的,没有发票,那我到时候成本费用怎么结转呢一
老师,想咨询一下,我们是农业发展有限公司,我们种植蔬菜,水果,对外销售蔬菜水果增值税企业所得税都是免税的,想问,从外面买来的,水果苗还有种子化肥都不给开发票,只给开收据,可以入账吗
老师,我们公司好多从个人手里买的蔬菜,无票,他们也不去代开发票,这种无票支出可以入账吗?怎么处理?
老师好,我们是蔬菜水果商贸公司,我们从商户那买的蔬菜水果,小摊位开不了发票,也不愿意去税务局代开,我们怎么入成本
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
哦谢谢老师那分录怎么做?
您好,借:库存商品 贷:银行 借:主营业务成本 贷:库存商品