可以的,可以这么做。

老师,我们培训机构,老板不想交税,我们一个月的课程收入大概55万,因为一个月基本没几张票,我可以做每次做季度无票收入不超过30万,免税吗?把预收平摊下,淡季的时候收入少,就可以把预收慢慢分掉了,不交税可以吗?但是预收肯定还会挂在上面一些的
老师好,请问一下:1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万,当时做账是借 :应收账款 -某公司20万 贷:主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万,分录是做借:应收账款-20万 贷:主营业务收入-20万 ,3.现在11月10号去修改23年第2季度报表,收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的,导致税局收入少了5825.24,账上收入多了5825.24,像这种情况我账上要怎么处理好呢,因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了
老师,那个刚刚的60万收入,我现在能放在第3季度做20万多无票收入去申报吗?前面收到的钱挂预收款,每个月确定点无票收入,慢慢冲掉可以吗?
老师,我们是国企,然后工程款是单位拨付,没有要求开票。之前会计没有申报无票收入。合同是500万一年,签了3年。但是这两年多只收到600万,第一年300,第二年200.前两年一直都是账面确认了收入的,但是申报没有报。今年100账面还没确认收入。现在领导让我把收入每月确认掉。按照季度不超过30万确认,怎么做呢
老师,问下,我们公司的法人的老公老公,每次在公司没钱的时候,都会转钱给公司,他说这算是投资款。那这算投资款吗?是可以认为是股东的吗?
A公司和B公司是甲公司的股东,A公司占股25%,B公司占股75%,A公司注册资金100万B公司注册资金200万,甲公司注册自己500万,那么请问实缴资金甲公司注册自己的时候A公司出资125万,B公司出资375万,AB两家公司出资都高于A和B公司的公司注册资金,这样也可以实缴资金到位对吧?是先A公司注册资金到位100万,再B公司注册资金到位200万,然后再分别A和B公司打投资款到甲公司注册资金到位500万吗?
购买隐私商品误开票到公司,换开后,公司在税务系统上能看到已充红发票的商品信息吗
麻烦问下老师,税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款,12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳,完税凭证对该税种所属期是9月份,缴纳时间是12月份,就这样申报缴纳了,但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元,怎么让这个负数消除,我去修改9月份报表,带不出来附加税了
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
郭老师,是这样的,一个教育培训公司从去年9月份开始成立,开了公户,一直都在用公户收款,发工资和报销费用,但是费用没有发票,今年4月份才可以办理税务登记,那么现在他这个2023.9到2024.3的公户流水账务怎么做啊
都坐到今年 属于今年补进来
上个季度4到6月,他又是零申报了,那这个跨年并且这么多月的流水要放在第三个季度里面做进来最终保持和对账单上的数据一致吗?合计pos收入60多万,工资和费用有40万左右,关键老板还不想补交增值税,怎么弄
你只能补到今年,你也可以补去年,但是你去年没法申报。
一般纳税人还是小规模的。
小规模,可以这样操作吗?他那边不会开票,都是些个人报名费用,本来可以走私户就没啥事,偏偏钱都进了公帐,合计的收入60多万可以一开始做账进预收账款,3和4季度做点无票收入分别申报28万左右,合计56万的样子,这样就剩下几万挂预收款放明年再慢慢冲掉可以吗?这样增值税不用交,企业所得税相应的交点,毕竟申报了收入,老师,可以操作不
培训公司,你收到了对方的钱,可以做预收账款,然后你给对方提供了服务之后,再按月确认收入。
老师,还有那么多月发放的工资因为没税务登记,也没申报,但是公帐上每个月都发了工资,那这个之前的工资怎么做账处理
你好,补是啦,借主营业务成本工资、管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借、应付职工薪酬工资贷、银行存款、应交税费、个税等。
老师,我的意思是说之前的工资都没在个税系统申报,我还能做到工资吗?到时岂不是我账上的工资和申报的工资有差异啊
可以的,跨年的话,你这边这样话,影响个税。他之前的收入,你们没有给他申报,而且你也申报不了。你合并到今年,影响今年的个税。
您的意思是说把他们前面半年没申报的工资全部放在今年分摊来申报是吗?那这样今年的工资很高呢,要交好多个税呢,还有什么其他方法吗?还有之前报销的费用也是没办法取得发票的,也是头疼啊,上午问的老师是说把之前没税务登记前的流水,截止到3月底的余额(20万)就记到4月起初股东往来,股东打进来20万,这样处理,可以吗?
还一种方法是不申报,没有其他的方法。
你是说前面的工资不申报吧,那做账入到哪里,老师,要是现在接到这样的账务该怎么处理
我上面给你写了账务处理,不申报就把应交税费删除不就行了。汇算清缴的时候不允许抵扣所得税,因为你没有申报个税。