您好,这么操作是可以的
老师,12份:我们购货并销售,均没开票,对收入和成本进行了暂估,次年1月份:收到进项发票并开具销售发票。发现暂估比实际发票大的多(把进项税和销项税税也估进去了),现在工商年报已经报了,所得税汇算时收入和成本按哪个数做?
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元,并结转了成本,到现在都没有发票没有冲回,如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ,并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变,问怎么处理最好!
一般纳税人的,第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本,而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作?把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估,这样可以吗?怎样操作呢老师?
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
老师,老板和老板娘回重庆送自己孩子上学,火车票和机票能不能开发票报差旅费?
老师,我想问一下退休人员返聘,长期的,合同是签劳务还是签劳动合同?工资按薪酬报税还是劳务报酬报税
请问下老师,一般房屋租赁是几个点税率
我们在计提应付职工薪酬的时候,工资除了入管理费用、销售费用,还会入到哪里?
老师,我问一下,如果我在这家公司做了七八年,然后我离职了,我没有领取失业金。当月我就及时入职了另外一家公司,然后补上了这个社保。嗯,如果现在从这家公司离职,这也就是社保没有断过嘛。但是的话呢,换了公司我还可以再领失业金吗?能领多久?
这题我算的是账面价值2×4×7.6=60.8,可变现净值1.9×4×7.7=58.52,具体的存货跌价准备2.28,题目中没有正确答案吧
@董孝彬 老师你好,有问题请教
这个股份支付的题,请给解析一下第三题,计算所得税部分,特别是对递延所得税负债期初200和期末120对应交所得税已经的原理调增还是调减,其中的道理?
这个是远期汇票还是支票啊?能背书吗?我们公司是嘉泓,这个账号怎么不是我们公账账号啊?
老师 问下客诉发生的退房费怎么做账?