你好!这个增值税不开专票是可以免了。 个税低于800也免了 印花税千分之一减半 不到1元,也不用交

老师,私车公用的话签一个租车协议,那老板这边租金的话是不是要交个税?个税按多少交
公司使用个人的车辆,双方之间签了一份租车协议 作为公司是否需要缴纳财产租赁印花税
老师,我想请问一下,私车公用,个人和公司签订租车协议,那这个租车协议公司是需要按照财产租赁合同来申报缴纳印花税吗?
个人租车给公司,增值税,税务局个人去代开发票的话,增值税税率是多少?租金收入给他代扣代缴个人所得税的话,税率是多少?我查哪个税率表?个人租车给企业,只涉及税的话,增值税和个人所得税吗?有两个股东私车公用协议签订之后,这个费用走收入的百分之几合适,不包含租金
私车公用,与员工签订租赁协议,每月500元,员工申报个税财产租赁所得,印花税还需要报么,员工和企业都需要交印花税么
老师好,请问劳务派遣差额开票后做帐,财政局让我们就按发票上的税前和税额做,不做销项抵税,这样可以吗
麻烦问下老师,比如A对B的债权,意思是不是A应收B呢?
请问,有关企业享受税收优惠政策问题(招用自主就业退役士兵),国家税务总局 2023年第14号 文件 第二条 “……在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠”,条文这里所说的3年,是指企业,还是指员工(即退役士兵)?谢谢
请问老师,公司分红200w,那么提取10%的法定盈余公积是按照哪个年度的税后利润算的?
老师,干部租房被审计单位按70年计提折旧,实际是按50年计提折旧,这种情况下,需要调整被审计单位的期初数吗?被审计单位是预算执行单位,净利润亏损2900多万
投资性房地产要放哪个科目呢?
25年8月份我这边已经抵扣进项了,2026年2月 对方红冲了。进项转出是在当期转出还是在25年8月份?而且后面对方也补回来一张进项了
给工人发工资,发了8万,超过6万的部分,可以备注什么,可以多给开2万,不交税吗
老师 赠品 是如何做分录的额, 销项税,都是如何申报的,外购 赠送个户,且并没有单独开这张发票。
现在,3个,附加税,还减半征收吗?
老师的意思是我要开年租金6000,按年开普票,是什么税都不需要缴的?
你好!是的。基本上 不用了。你可以问下当地12366.确认下
之前问了,他们说综合税率17%呢
老师还有一个问题,我们公司股权转让6月份转让,是按5月末资产负债表未分配利润分配的,去税局找管理员是7月份,她看六月份的报表说还有利润,可是我们实际发生转让是六月份,只能按5月末的未分配利润啊
你好!你如果超过800,个税就上来了 比如900,是(900-800)*20%=20元。 如果你3000,那就是440,税率就越来越高了
超过800,900老师指的是租金嘛?老师刚说6000租金不会有税,有点不明白
您好!你6000是一年的了,我说的900是一个月
我想按一年一开票,一年按多少不用缴税
你好,800*12=9600以内不用交的了
老师再回复一下股权转让的问题
你好!你是说什么问题?
老师还有一个问题,我们公司股权转让6月份转让,是按5月末资产负债表未分配利润分配的,去税局找管理员是7月份,她看六月份的报表说还有利润,可是我们实际发生转让是六月份,只能按5月末的未分配利润啊
你好!这个主要是时间已经过了。你们还没有转让 建议你干脆继续等等,把利润做低,然后下个月去
可以修改财务报表嘛?
原来股东要变更,所以这个月就得转让
你好!可以,但是税务局已经看过了,就还是有点风险
那我们想这个月办股权转让,正常是看六月报表,7月初已经给股东分配的是截止到5.31的利润,正常看5月末的资产负债表的未分配利润全分了,可是6月份又产生利润了,这种情况怎么做,还要继续分红嘛,不分以后年度分可以嘛
你好!你应该按6月的数据来分
税务局看了这个也是要求按6月的来
那我们已经分完100多万了
你好!分的时候交了个税没?