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老师进项税额转出的分录怎么做,这个月红冲上个月的专票

2024-07-18 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-18 14:54

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户4758 追问 2024-07-18 14:58

借贷不想等呀,

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齐红老师 解答 2024-07-18 14:59

怎么不相等了,你把数据带入进去

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快账用户4758 追问 2024-07-18 15:01

原材料的数➕进项转出的数不是应该等于应付账款的数吗?

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快账用户4758 追问 2024-07-18 15:03

我明白啦

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齐红老师 解答 2024-07-18 15:04

看清楚了哈,2个冲的是负数,一个是正数

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-07-18
您好,原发票分录复制,金额按红冲发票改为负数就可以 借:原材料 (负) 借:应付 (负) 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 (正)
2024-01-04
一号最好做镜像转出。
2023-03-02
借应交增值税——进项转出 贷应交增值税——进项税额
2024-04-09
借:进项税  新开票的进项 贷:进项转出  红字发票
2025-06-13
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