你好,购买固定资产,无形资产支付的

老师好,老板汇入公司的往来款,临时周转,尽快会还回,指定现金流量表时,指定在收到其他与经营活动有关的现金里,还是指定在取得借款收到的现金里,或者是其他什么,我做分录记在了其他应付款的名下
老师,我们老板购买的茶叶,计入职工福利费,会计分录为:借 制造费用-福利费 贷 银行存款 对不对?如果对了,现金流量表里应该归“应付职工薪酬”还是“支付的其他与经营活动有关的现金”?
老师,我们有个建筑项目,之前是计入在建工程——……项目。项目资金还有1000没支付,现在是已经竣工验收了,我想现在把项目转入固定资产,那么这个1000和在建工程科目怎么记账(我们没有设置其他应付款——项目资金这种,唯一能体现项目金额就只有在建工程的科目)
总公司给分公司打款公积金公户扣款金额,我是分公司会计,我现在在做账,借银行存款 贷其他应付款总公司 需要点凭证处理分析-主表项-现金流量项目选—经营活动产生的现金流量-收到的其他与经营活动有关的现金呢?还是填—经营活动现金流出小记-支付给职工以及为职工支付的现金呢?
公司购买了一个服务器三年的服务期,一次性支付了款项,计入了长期待费用,这个在现金流量表中是体现在哪里,是支付与其他经营活动有关的现金还是购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
能计入到固定资产科目里了吗 还没付完款呢
他没有在建工程,单独的,所以都在这里面填写就行。
我意思是想问 公司买房子,预付了钱,还没付完呢 这个钱可以记到固定资产科目里了吗
现金流量表是购买固定资产、无形资产支付的。你账上做预付账款。
不让你在账上做固定资产,做不了固定资产。
什么时候可以转到固定资产呢?拿到发票入账的时候吗
我先挂往来
你好,达到可使用预定状态的时候才能做固定资产。你买来的房屋他给你开的发票也做不了,你得装修完毕可以使用了才行。
但是 装修的这部分费用不是记到 长期待摊费用里吗?支付的房款应该是固定资产吧
购买的房屋装修费一块,和你的房屋做固定资产。
这只有装修完毕才能使用不是吗?
它属于房屋的一部分。
装修是装修 后面不是还断断续续购买家具么
这个装修费是依附在建筑物的,比如水,电费,墙面,地砖,供暖,中央空调这些 家具的你单独做不行吗?