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我们门店固定资产转让给工厂,但是那个固定资产的发票我们已经抵扣了。现在做固定资产清理那这个发票怎么做呢

2024-07-18 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-18 15:37

您好!这个没事,你抵扣过,现在就要做销售处理,做销项税

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快账用户3574 追问 2024-07-18 15:48

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-18 15:49

你好!不要客气的了

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快账用户3574 追问 2024-07-18 16:03

我们这样做不对吧。借贷不平

我们这样做不对吧。借贷不平
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齐红老师 解答 2024-07-18 16:05

您好!借贷不平,肯定是有问题的

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快账用户3574 追问 2024-07-18 16:08

就是这个税贷方有做,借方不知道怎么做,

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:12

你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户3574 追问 2024-07-18 17:26

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-18 17:28

你好!不用客气的了

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您好!这个没事,你抵扣过,现在就要做销售处理,做销项税
2024-07-18
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应付账款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2024-07-18
您好,使用了就可以转固定资产了的
2021-01-15
投入给你们 对方给你开了发票的吗
2021-10-05
你你好!你这个算是固定资产转入。你可以先暂估成本
2022-07-11
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