不可以 交了税款才能工商变更

老师,今年5月的资产负债表,未分配利润,期末余额是-10万多,年初余额是5万多;利润表净利润是-16万多,6月和7月的账还没有做,然后在7月份分红了40万,这个情况看我5月未分配利润能看出什么问题吗?
今年2月份,我们老板让调一笔去年的账,去年12月确认收入成本的项目,她说到今年再确认,然后我用以前年度损益调整结转到了未分配利润,资产负债表是没问题的,然后今年2季度报表,确认了收入和成本,做完利润表,发现要交企业所得税,因为那笔调账不影响利润表,利润表相当于去年记了一遍收入今年又记一遍,我就不知道怎么处理这个情况合适了
我们想这个月办股权转让,正常是看六月报表,7月初已经给股东分配的是截止到5.31的利润,正常看5月末的资产负债表的未分配利润全分了,可是6月份又产生利润了,这种情况怎么做,还要继续分红嘛,不分以后年度分可以嘛
要做股权转,分红分的未利润分配是截止到24年五月末的金额,如果8月去税局做股权转让会看7月份的资产负债表吧之前分红完,七月又产生利润了还得缴个税吧
老师,7月用了以前年度损益调整科目也结转到了未分配利润里,大概金额是二十多万,但现在资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,资产负债表期初未分配利润+利润表期末净利润=资产负债表期末未分配利润,这个勾稽关系对不上,差了两百多万。我这边有可能是哪里弄错了呢?我已经看了好多次了没检查出哪里出错了,请老师指教
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
其他业务收入需要缴纳什么税
一般纳税人,生产企业,请问我们刚申请了出口权,我们目前需要做的流程和工作有哪些?
@朴老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?主要是要注销,具体怎么处理以及账务处理?
你好老师,个人独资企业和个人合伙企业异常经营是啥意思?
本月分红分的是截止5.31账上的未分配利润,个税没缴,6月份又产生利润,税局说股权转让要看六月的未分配利润,继续在分吗
对的,是的,你不分也得交个税,你可以自己决定。
不分的话个税怎么缴?正常分红的话,分完次月我公司申报缴纳
你们先交了个税,以后分红的时候就不用再重复缴纳了。
截止到5.31分完利润后,未分配利润就没有了,6月又产生19万利润,也就是说这19万得按20%缴个税,之后年度在分红在个税系统股息红利所得收入栏减去这19万申报就可以
对的是的,是这个意思的。
给股东退实收资本,分多天给股东转,按日期每日做一笔分录,还是合一起做一笔
你股权转让不要支付实收资本出去,这个是新股东支付给老股东 企业不要付钱企业的钱不要动。
我说的不是股权转让的事情了,是另外一个公司要注销,退投资款
可以分次转的 没规定必须一次
记账是合在一起做一笔分录还是按转账日期分别没笔做一个分录
第二种做法正规的
比如7月1日至7月4日分别每日给股东转20w,就是每日都记一笔分录,分多天记账
是的对的,是这个意思的。
银行余额还有2万多,计什么科目,实际最后一笔退了10万给股东银行就没余额了
借实收资本贷银行存款借实收资本贷其他应付款没有退的做第二个。
出纳退的最后一笔是10万,但是如下图实收资本出现负数了,我需要改下嘛
对的是的,需要的这个实收资本绝对不能是负数多退的那一部分,不需要还回来的做分红
改完实收资本,银行有余额,银行存款余额可以不处理嘛
可以的,可以不处理的。