你好,当时你们合同怎么签订的?3,000,000×60%的吗?
老师好,我们是建筑业公司的,我们给甲方开增值税专用发票100万,甲方对公付给我们60万,然后代发了人工费40万,请问我这个怎么做账务处理呢?
您好,我们是施工方(乙方),我给甲方开具发票100万,甲方付我们60万工程款,剩余40万甲方替我们代付工人工资,请问,这40万我们如何入账,这40万我们也没有发票啊?需不需要我们找劳务公司代工人给我们开具劳务费发票,如果需要,只有发票没有银行流水,如何做到统一?谢谢!
老师好,我们是一般纳税人,有一个劳务公司挂靠我们,跟甲方签了一个500万包工包料的工程,我们给甲方开9个点专票,现在可以把这个活直接转给这个劳务公司吗,他们给我们开450万左右1%专票或3%专票可以吗
老师,请问我公司是做工程的,以前开票出去都是9%的票,现在刚接了一个工程,甲方要求我们给他开60%的材料票,40%的人工票,请问60%的材料票是13个点的,40%的人工票是几个点的?
老师,你好!一项工程300万,我们开票给甲方60%的9个点的票,还有40%劳务公司直接开给甲方3%的票,请问我们怎么做账?
老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%,然后等到我10月份申报企业所得税的时候,比如挣了1万块钱,我提前预缴啦0.2%,那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗?
老师,8月份现金流量表,期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年金额对不上,需要怎么调整吗,7月份的是可以对得上的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 然后我问系统公司,系统没有自动关账功能,老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作,也要1个多小时,不可能让我下班时间去结账吧
你好老师,有一笔发票两年前开的专票1.5万,应收款坏账了,这个专票对方早抵扣认证了,我这边冲红可以吗?需要对方配合确认吗
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
暂时合同还没有签,如果直接和我们公司签合同就是300万呢?
那不可以的,你这样的话,你得做100%的收入。然后劳务公司开给你单位,这个劳务属于你的成本。
合同我们签300万,我们开票180万,工人是劳务公司的人,人工费120万直接开给甲方,难道不可以吗?
合同和发票为什么不一致?
如果在合同上注明这300万是我们公司开60%的9个点的票,劳务公司开40%的3个点的票,这样可以吗?
不能这么出合同,你合同就是两方的,不能出三方。
那就说只能签300万的60%的合同,对吗?
你好对的是的对的。
如果合同签300万,或者说我们开给甲方60%的13个点的票,劳务公司开给甲方40%的3个点的票,这样也可以吗?我们属于销售材料呢?
这种有风险,你的合同和发票不一致,很有可能会要求你们单位补税。
知道了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。