你好,那个不需要结转, 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师好,一般纳税人到了月末结转增值税,是不是销项税额和进项税额都转到应交税费 应交增值税 转出未交增值税里?如果需要交税就转到未交增值税里?如果不需要交税,有进项税额留抵,就转出未交增值税里放着,这样理解对吗?
老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果是销项大于进项: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税, 这个转出未交增值税,一直在贷方吗?还是需要结转?
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
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老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
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老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
进项大于销项不需要结转,是不是就是 借:应交税费-应交增值税销项税额 应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税进项税额 到这一步就完了
不需要那样结转平,直接计算计提。
老师,直接计算计提是怎么做呢,不太懂,怎么写分录
就是我前边的分录,不结转平余额,只根据计算结果判断
老师的意思是自己月末计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录,然后等到下个月或者下下个月计算需要交增值税了,再写 借:应交税费-应交增值税销项税额 贷:应交税额-应交增值税进项税额 应交税费-应交增值税转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样子嘛?
不管什么情况,进项和销项税都不需要结转平。直接写结转的分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
好的,老师,假如这个月留抵了,不做任何处理,到了下个月我直接根据老师的公式 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 计算出未交的增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样子对吗?
是的,就是那样操作,简单高效,还不容易出错
谢谢老师,老师真棒
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
那老师这样子的话,转出未交增值税不借贷结转,转出未交增值税就一直是借方有余额对吧?
不用管那些余额,你的目的是正确申报增值税就行