是的,那个就是一码事的哈
老师您好,我公司是卖方,因未按合同履行发货,现在给买方退了货款,并按年化利率支付了违约金,这个违约金买方是给我们开的收据,那我们能要求他们开发票吗,收据可以所得税税前扣除吗
工程检测公司,与A公司合作,几个项目用房抵,金额共计:918419.69,扣除8%管理费及6%税点918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理费及税费128578.76。今天申请支付了A公司合作7200元,对方说税金互抵,这次的付款对方要开票给我公司吗?
老师 我们施工企业 甲方欠我们200万工程款 后来抵得房子200万,并且我们给对方开票开了200万。后售楼部直接更名为实际购买150万,这期间损失了50万。走营业外支出,可以税前扣除吗
请问下,过程有点长,是这样的,我们公司是做美发的,然后我们是用软件收款的,我们公司经常做活动,有时候充100送10元,有时候充500送100元,就是每次都不一样,我该怎么核算这个收入呢,用借贷怎么算,或者小白没学过会计的又怎么算收入,你看软件倒出来收入是一天8000元,但是有些是会员卡刷卡的,有些是现金的,这个直接按照软件的不对,利润偏高,可是我也不知道到底怎么算真实收入,我也不知道到底哪些是会员卡,哪些是100送10元活动还是500送100的,这个是不是算不到准呀,求解,我们老板要我们做利润表,可是用导出来的软件收入做出来不准呀,老师这个是不是无解呀
劳务公司,一年开三个亿的发票交多少税合适呀
老师,我们公司是有限责任公司(港澳台投资、非独资),这个企业类型是算民营,还是合资呢
公司财务费用有贷方正数结余100元,现在要进行结转。结转的分录应该是: 借:本年利润 -100元 贷:财务费用结转 -100元 还是应该是 借:财务费用结转 100元 贷:本年利润 100元
小规模纳税人不开票收入普票入哪一栏。
税务师报名结束了吗?报名网址是什么
老师,我现在七月份要报税,都需要准备什么呢?就是我需要准备什么月份的什么报表?
我们老板让做个差旅费报销的制度,我现在搞不清楚 差旅费补贴和差旅费,差旅费补助的话 是住宿费 交通费 餐饮费一部分没有发票也可以正常税前扣除吗
所谓补助就是,出差的伙食或者出差地交通补贴,因为可能存在开不了发票的,住宿,和出差途中能取得发票的
比如我们规定的住宿费标准一人一天是200元的话,出差人花了250元,拿回来250元的发票,这种我们只报销200元,入账200就行吧。还有一种情况标准是200元,但是他只花了100元住宿费,只有100的发票,我们按标准200元报销,100元没有发票这种怎么处理
老师 那差旅费补助就是只有交通费和餐饮费吗?住宿费可以有补助吗,我们现在想是按着一天比如补助400元(包括住宿费 餐饮费 交通费 杂费),假如拿回来200元住宿发票,其他发票没有 也可以税前扣除吗
住宿标准200,超支不补,发票低于200的按发票金额报销,补助是单独补助,不需要发票,比如每日100,直接发100
就是 住宿费没有补助一说是吧,住宿费有标准,超支不补,低于标准按票报销,补助就单独制定个补助,住宿费因为能取得发票 所以没有补助一说吗,有点乱了,有的单位就是住宿标准220,员工给100的发票,他这种是得纳税调增吗
意思是发票超过标准的,按标准报,低于标准的,按发票报销
好的老师 还有一种差旅费补助的,我们笼统写一个一天补助400元,这样的话住宿费发票是多少都没事了吧
不能那样制定政策的,必须要详细到,住宿,交通,伙食等
不能笼统制定的话,住宿费写一个标准,餐饮费和交通费写每天补助多少这样可以吗,住宿费有标准 交通费(火车票 高铁票 飞机票凭票报销) 伙食补助 差旅费津贴,老师这样订几个大块行吗,伙食补助假如一天60元,可以没有票吧,差旅费津贴一天80元 可以没票吧,住宿费有标准 凭票报销,火车费 高铁 飞机都是凭票报销的话,还可以写伙食费补助 交通费补助,差旅费津贴吗
是的,就是那样的意思
老师您再给我讲一下,还是懵圈
我在制度里明确写了伙食补助和出差地交通补助的,就不能再额外写一个差旅补助了是吗
可以写个差旅补贴的
差旅费补助是包含:伙食补助和交通费补助的,这个我写了餐饮费补助了,下面红字的差旅费津贴是不是就不能写了
可以有额外的出差幸苦费的呀,比如每日30
行,明白了,不是写了伙食补助和交通补助就不能写,差旅费补贴了,交通补助和伙食补助有上限吗,不能补助太高吧,税务有要求吗
市内交通一般就是打车费,那个可以取得发票的,伙食补助不能太高,100元也很富余了。出差补助每日可以30-50