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老师,高新技术企业享受的加计抵减分录怎么做呢,最后要计入营业外收入吗

2024-07-22 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-22 09:53

计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 申报时抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额     银行存款

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快账用户1485 追问 2024-07-22 09:55

我没做到营业外收入,直接应交税费-应交增值税下面设了一个加计抵减科目,每个月结转到未交里面

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齐红老师 解答 2024-07-22 09:57

必须要结转到损益科目,计入其他收益 - 其他/营业外收入

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快账用户1485 追问 2024-07-22 10:02

是的,我自己结转到营业外收入了,因为计提必须要结转到营业外收入的

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齐红老师 解答 2024-07-22 10:04

那么就那样就完事了哈

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计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 申报时抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额     银行存款
2024-07-22
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023-11-16
原路冲回之前做的分录
2023-12-18
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减
2024-03-23
你好,你放到营业外收入就可以的。
2024-01-03
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