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你好,我们前几年挂应收一直未收,但后期核查才知道老板早自己把钱收了,这个账怎么做,直接就是做借:其他应收老板,贷:应收账款吗 后期老板买东西进货发票拿来在冲可以吗,有没有涉税风险

2024-07-22 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-22 11:45

只有老板还款了,不然视同分红交个税

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快账用户2322 追问 2024-07-22 11:46

这样做不行是吧

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快账用户2322 追问 2024-07-22 11:46

那怎么处理比较核实

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:50

叫老板还钱,不能那样处理的,老是那样作死,谁也没法

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快账用户2322 追问 2024-07-22 11:51

知道了,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:52

不客气,祝你工作顺利!

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相关问题讨论
只有老板还款了,不然视同分红交个税
2024-07-22
您好,可以这么做,但是就是其他应收款挂账了
2024-10-30
科目余额表在应收的借方,你收回来钱 借银行或是现金 贷应收账款
2021-01-22
调整前期错误账务: 冲回原分录:借:实收资本 600 万,贷:其他应收款 600 万。 重新记账(实际投入时): 现金投入,如投入 200 万,借:银行存款 200 万,贷:实收资本 200 万;非现金资产投入,按评估或协议价值,如投入固定资产评估值 300 万,借:固定资产 300 万,贷:实收资本 300 万。 梳理往来款(必要时): 若之前冲减往来款不符合规定,检查后调整,如费用报销错冲其他应收款,先按正确分录记账,再红字冲回错减的其他应收款。 注意事项: 账务调整要有凭证,实收资本变动及时办工商登记
2024-12-16
个人还钱的吗 你们还钱给个人了吗
2020-09-28
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