您好,业务真实开票没有关系的

老师,我们是 建筑工程有限公司下游方 给我们开具 文明施工里,前期开票内容是 围挡 栅栏门,我们给 甲方开票,可以 开具建筑服务 工程款吗,要是 建材批发销售公司,可以接受 下游方开具的 围挡 栅栏门吗,
老师,你好,请问我们公司经营范围没有做安装工程,可以给客户开9个点的工程服务票吗?我们的下游可以给我们开9个点的工程服务票。
老师请问一下 我们老板有一个公司重来没开过发票 现在他要开发票 要开数电票是不是都要去税务局那边让税务局工作人员给我们开通一下啥呀,因为电子税务局登录进去没有可以开数电票的
老师好!请问:我们是建筑劳务公司,我们的工程分包给班组做工。我们的工资是发给班组,由班组发他的工人。现在我们要让班组给我们开劳务发票,班组有自己的个体户公司。他们说只能开劳务服务费,这个名称。可以吗?
老师您好!我们公司是做建筑工程的,有两个公司。销售发票我在开具。咱们的下游公司老板没有请坐班会计,我绑定下游企业登陆电子税务局开票给我们公司有问题吗?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
公司开出去和开进公司都是我,这样业务真是的情况下是没有问题的。我理解对了吗老师
您好,对的哦,一个人兼几个公司的账,这很正常的