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老师,我们每个月都有付款费用挂往来,然后下个月开票报销,付款单是按6月写的报销单,那我入6月还是7月?跨月的报销单子才收到。入6月季报得改,入7月又没有按照权责发生制,怎么入账?

2024-07-22 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-22 15:38

你好!付款的单鞋6月,计入费用的单写7月

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你好!付款的单鞋6月,计入费用的单写7月
2024-07-22
可以的,可以这么做的。
2022-10-10
内账没有那么严格的规定,看到单据再做账就可以
2023-11-21
同学你好 对的 是这样的哦 按照发票来做分录就行了 先暂估入库然后做销售的分录就行了 收到发票之后冲暂估的然后按照发票做账
2021-08-26
同学您好,可以跟供应商核对一下开具的发票是哪个月的,如果供应商能确定是哪个月的暂估,则冲该月暂估;否则的话就统一按照时间顺序,先冲销6月份5万,在冲7月份8万。或者如果说采购的材料每个月不一样,可以看下发票开具的材料名称、规格型号等判断是哪个月的暂估
2021-01-05
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