你好,以前年度的 借利润分配,未分配利润贷累计折旧 今年的借管理费用等 贷累计折旧 汇算清缴。如果有发票的,以前年度的可以纳税调减。
你好,老师。请问以前年度未入账的固定资产现在怎么入账?怎么计提折旧?税务如何处理?
发现18年固定资产一直未计提折旧 现在怎么做账务处理
固定资产折旧没提完,现在要注销税务,怎么处理固定资产
以前购进固定资产,未计提折旧,现在账务要怎么处理啊?
固定资产以前年度忘了计提折旧,现在报废,要补计提折旧吗?账务处理要怎么做?
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目