你好同学,让对方依据合同说明,让我们以什么理由开。 对方给我们开红字也是可以的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师 我们有家供应商(小规模纳税人) 货款我们总计给付了128000 但只让税务局开了10000的专票 剩下的28000我们是否可以让供应商给我们开成普票?
我们公司是小规模纳税人使用普票,但是对方供应商开给我们专票,想让他重开,他又不肯,怎么办?
老师小规模这个月升一般纳税人没有升上去,要等到下个月生效,现在我们购材料让供应商给我们开专票下个月我们开票能抵扣吧?
老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
供应商上个月给我们50万发票没有抵扣,这个月发生销售折让10万块钱对方让我们先勾选抵扣。这样的我们应该怎样做账
                老师,你好,无需退还客户的钱,我们报增值税按几个点给报?
实务中如何判定虚开发票?如果公司提供了合同,出库单,开票审批单让开票,说随后会将货款转进来但是我不知道这些东西是真的还是假的,会判定虚开吗?财务会不会背锅啊
比如一批产品1000台,销售价格100元,单品采购价格50元,那当月采购2000台,销售1000台,那结转成本是不是5万。
老师,我司是小规模纳税人,增加了实收资本150万,是不是只需要缴纳印花税,印花税=150万*万分之2.5*50%=187.5元,借税金及附加187.5元,贷银行存款187.5元?
想问一下,净资产是负数,股权转让 河北这边定价多少s局会认可?
老师,如果是裝修,顶目名称怎么选?
老师,这家供应链公司,这些属于供应链主营业务收入对么:网络技术服务、普通货物仓储服务、国内货物运输代理、信息咨询服务、 其他的属于其他业务收入对吗
老师,我们是制造业出口退税企业,每个月增值税应该抵扣多少,这个要怎么计算,我们之前每个月都能退税,这个月要提额,退税退不了
去税务局代开发票都带什么?
老师您好,公司注册资本为200万分别存入了50万 70万还有20万没入账,现在是否可以按已经存入银行的实收资本的金额去计提账本印花税,等后期差这20万啥时候真实的存入银行以后,再计提印花税,还是说可以一起攒到年末去计提这个资金账本印花税
老师,没有明白你的意思,我们是小规模纳税人,供应商给我们开的是专用发票
给我们开专票也不为错。
如果有折扣让对方给我开过来红字发票就可以。不用我们对着他
那老师,现在销售折让,我们如何操作?
如果让我们开,让他说明理由
结合合同,让我们开什么税收分类
那老师,但是我们在系统上没有办法开呢
让他给咱们开红字发票就可以
老师,那对方给我们开专票没有违反规定吗?
没有。我们是公司,没有限制不能给我们开
不得开具专用发票的情形主要包括: 向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。这包括向其他个人转让不动产、出租不动产以及房地产开发企业向其他个人销售自行开发的房地产项目12。 适用免征增值税规定的应税行为或销售货物。包括跨境应税行为免征增值税的情况,应单独核算销售额,准确计算不得抵扣的进项税额,其免税收入不得开具增值税专用发票1。 商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品。这些商品不得开具专用发票2。 提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费。这些费用不得开具增值税专用发票4。 提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分。这部分费用不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。 金融商品转让。金融商品转让不得开具增值税专用发票45。 有形动产融资性售后回租服务的老合同。选择以扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。
提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费。这些费用不得开具增值税专用发票4。 提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分。这部分费用不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。 金融商品转让。金融商品转让不得开具增值税专用发票45。 有形动产融资性售后回租服务的老合同。选择以扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。