你好同学,让对方依据合同说明,让我们以什么理由开。 对方给我们开红字也是可以的。

老师小规模这个月升一般纳税人没有升上去,要等到下个月生效,现在我们购材料让供应商给我们开专票下个月我们开票能抵扣吧?
老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
供应商给我们开的增值税专票,我们已经抵扣,并跨月,发票没给我们寄来。供应商说开错了,让我们出红字发票申请,但我们认为没开错,怎么办
供应商上个月给我们50万发票没有抵扣,这个月发生销售折让10万块钱对方让我们先勾选抵扣。这样的我们应该怎样做账
上个月供应商给我们开了50万的进项发票没有抵扣也没有认证,这个月发生销售折让,他给我们开红字发票,说让我们昨天的时候先一抵扣,想问一下那我们的进项税额这个月怎么算呢
总公司给分公司缴纳保险,总公司想赚取差价,那第三方发票开给谁
老师,公司实际上有3个股东。实际股东名册上只记载了一人,现在另2人要求在股东名册上显示。会涉及到哪些税种呢,这种可以认为是平价转让股权吗
@朴老师,我们采购了一些药剂用于治理病虫害的,但是我们是将这些药剂要用于试验田,并不对外销售,然后验证该药剂的效果情况,这个试验田会立一个项目,不过不会产生专利什么的研发项目,像这种情况我们采购材料及设备以及人员支出,等计入什么科目?之前没接触这块,也不是生产也不是研发
老师好,请问下公司的船舶光租给境外的公司,公司收取的光租费是缴增值税吗
老师,建筑公司25年1月份支付了企业所得税4千多。在今年所得税汇算清缴因为有以前年度亏损。所以只能退税4千多。这种情况有风险吗。建筑公司
老师印花税是双重征税吗,销售也要交,进项也要交吗
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?
老师好,小微有限公司会计移交给别人,要移交哪些内容?应该注意什么呢?
老师,你好,我们母公司开了一张发票给我们子公司,说是奖牌,一张奖牌1000多元,有好几个奖牌,是开的普票给我们,母公司叫我们给员工申报个税,这个怎么个申报法?又没实物,就是个奖牌?奖牌是发放给我们子公司员工
老师,没有明白你的意思,我们是小规模纳税人,供应商给我们开的是专用发票
给我们开专票也不为错。
如果有折扣让对方给我开过来红字发票就可以。不用我们对着他
那老师,现在销售折让,我们如何操作?
如果让我们开,让他说明理由
结合合同,让我们开什么税收分类
那老师,但是我们在系统上没有办法开呢
让他给咱们开红字发票就可以
老师,那对方给我们开专票没有违反规定吗?
没有。我们是公司,没有限制不能给我们开
不得开具专用发票的情形主要包括: 向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。这包括向其他个人转让不动产、出租不动产以及房地产开发企业向其他个人销售自行开发的房地产项目12。 适用免征增值税规定的应税行为或销售货物。包括跨境应税行为免征增值税的情况,应单独核算销售额,准确计算不得抵扣的进项税额,其免税收入不得开具增值税专用发票1。 商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品。这些商品不得开具专用发票2。 提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费。这些费用不得开具增值税专用发票4。 提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分。这部分费用不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。 金融商品转让。金融商品转让不得开具增值税专用发票45。 有形动产融资性售后回租服务的老合同。选择以扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。
提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费。这些费用不得开具增值税专用发票4。 提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分。这部分费用不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。 金融商品转让。金融商品转让不得开具增值税专用发票45。 有形动产融资性售后回租服务的老合同。选择以扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。