你好同学,让对方依据合同说明,让我们以什么理由开。 对方给我们开红字也是可以的。

老师 我们有家供应商(小规模纳税人) 货款我们总计给付了128000 但只让税务局开了10000的专票 剩下的28000我们是否可以让供应商给我们开成普票?
我们公司是小规模纳税人使用普票,但是对方供应商开给我们专票,想让他重开,他又不肯,怎么办?
老师小规模这个月升一般纳税人没有升上去,要等到下个月生效,现在我们购材料让供应商给我们开专票下个月我们开票能抵扣吧?
老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
供应商上个月给我们50万发票没有抵扣,这个月发生销售折让10万块钱对方让我们先勾选抵扣。这样的我们应该怎样做账
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
老师,没有明白你的意思,我们是小规模纳税人,供应商给我们开的是专用发票
给我们开专票也不为错。
如果有折扣让对方给我开过来红字发票就可以。不用我们对着他
那老师,现在销售折让,我们如何操作?
如果让我们开,让他说明理由
结合合同,让我们开什么税收分类
那老师,但是我们在系统上没有办法开呢
让他给咱们开红字发票就可以
老师,那对方给我们开专票没有违反规定吗?
没有。我们是公司,没有限制不能给我们开
不得开具专用发票的情形主要包括: 向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。这包括向其他个人转让不动产、出租不动产以及房地产开发企业向其他个人销售自行开发的房地产项目12。 适用免征增值税规定的应税行为或销售货物。包括跨境应税行为免征增值税的情况,应单独核算销售额,准确计算不得抵扣的进项税额,其免税收入不得开具增值税专用发票1。 商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品。这些商品不得开具专用发票2。 提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费。这些费用不得开具增值税专用发票4。 提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分。这部分费用不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。 金融商品转让。金融商品转让不得开具增值税专用发票45。 有形动产融资性售后回租服务的老合同。选择以扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。
提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费。这些费用不得开具增值税专用发票4。 提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分。这部分费用不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。 金融商品转让。金融商品转让不得开具增值税专用发票45。 有形动产融资性售后回租服务的老合同。选择以扣除本金部分后的余额为销售额时,向承租方收取的有形动产价款本金不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票4。