你好,这管理费用-维修费,贷银行存款 然后借递延收益,贷营业外收入

我公司2017年承建教学楼,工程总造价100万,当年己竣工验收,当年政策财政局按工程总造价的2%奖励补贴农民工社保,2017年我公司申请,2021年到账,我公司并开具了普通发票,存入专用账户,只能用为农民工缴纳五险一金用,我做分录如下: 收到劳保费时: 借:银行存款20万 贷:应交税费-应交销项税1.65万 贷:递延收益18.35万 下个月缴纳社保时计提 借:递延收益18.35万 贷:应付职工薪酬18.35 缴纳时 借:合同履约成本18.35万 贷:应付职工薪酬18.35万 请问,我公司申报纳税是在基本户缴纳,这笔劳保费存入专户有20万,递延收益有18.35万,结平递延收益18.35万后,多出的1.65万要继续作为农民工缴纳五险一金,这1.65万该如何入账???如何出分录???
老师我们单位收到政府补贴500万 这个钱主要是用于为当地产业园区招商 现在有招到企业在产业园办公 请问收到的这个房租需要确认收入吗 怎么做分录 我收到这500万 当时做的递延收益 然后每月根据所发生相关的费用确认其他收益 这500万需要缴税吗
收到政府的补助款(这笔补助是我司申报了21年度的建设补贴,补贴款在23年的2月份打入我司账户),收到时我的做分录是借:递延收益 贷:银存,因为这个补助款是补给以前采购的设备,请问这个摊销怎么做呢?
你好!我们收到财政补贴时,入在递延收益,请问按政策这个䃼贴用在购置抢修车辆时,请问如何做账务处理?
老师,我们有一个公司要注销了,另一个公司欠他300多万怎么弄啊
老师,我公司有一个员工有证挂靠在别人公司,别的公司在帮他交社保,我公司该怎么申报个税
老师,银行结汇时回单上有个汇率与结汇人民币金额与实际收到的结汇金额不一致,什么什么原因
本月计提的应付职工薪酬,下个月公司从工资里扣的迟到费,入什么科目?
老师,外贸企业首单是EXW出口,什么时候可退税,退税都需要哪些单证,我们现在外贸企业注册地与我们一家生产企业是同一个注册的,出口的产品是从我们生产企业直接走货的,在退税环节需要注意哪些事项。
老师:问个问题,A的厂房让B白用,双方未签合同,厂房电费B负担,应该电业局直接给B开发票,B付电费给电业局,还是电业局给A开发票,A付电费给电业局,然后A再给B开电费发票,B将电费付给A,谢谢!
你好老师个体户经营期限是多少年
退货1706件,仓库返工后1614,那么损耗92件,货款未收,怎么做 借主营业务收入-1706 贷应收账款 借营业外支出 贷库存商品92 这样做对吗?感觉怪怪的
老师您好 出口的业务必须开发票吗
我们购入时取得的是普通发票,无法抵扣进项,现在出售,能不能按照简易计税办法开票缴纳增值税
你好!老师,是购置车辆。
你好,这个借固定资产,贷银行存款 然后下面的分录是一样的。借递延收益,贷营业外收入
结转递延收益时,是按固定资产的总额结转?还是按固定资产分摊金额来结转?
你好,按照固定资产的金额来,就是你使用了多少?
就是一次性结转递延收益,是吗
你好!是的,把这部分一次结转
好的,谢谢!
你好,不用客气的了。