如果税控设备已经注销,现在使用数电票红冲纸质普票,可以参考以下步骤: 情形一:受票方未做用途确认及入账确认 登录电子税务局,进入【我要办税】-【税务数字账户】-【红字发票开具】。选择【红字发票确认信息录入】,录入相对应的蓝字发票信息后点击【查询】,在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入页面,信息完成后确认提交。《确认单》提交成功后,选择【红字发票开具】,点击对应的《确认单》,即可开具红字发票。 情形二:受票方已进行用途确认或入账确认 受票方使用【电子发票服务平台】时,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字数电票。具体确认操作如下: 1.纳税人登录电子税务局,进入【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】; 2.录入查询条件,点击【查询】按钮; 3.点击【查看】按钮,进入页面进行信息确认; 4.点击【确认】按钮,提示确认成功。 如果受票方继续使用【增值税发票综合服务平台】,则由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》,经受票方在增值税发票综合服务平台确认后,开票方全额或部分开具红字数电票或红字纸质发票。确认操作如下: 1.在菜单中依次选择【发票管理】-【红字申请确认】,进入相关界面; 2.选择“待确认”,根据发票信息输入发票号码和销方识别号,点击【查询】; 3.向右拖动滑动条,点击【操作】; 4.在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确,向下滑动竖型条进入相关界面。 关于是否需要收回原票的问题: 全冲的情况:开具红字增值税纸质普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 部分冲红的情况:根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。因此,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 如果无法收回原纸质发票,可以让对方提供无法退回原票的有效证明。
老师您好,我在2021年12月开的发票60万,我把税率全部开错了,但是1月报税的时候跟税务局联系了,还是按正确的6%的税申报了,然后我2月开始冲红了一部分,3月冲红了一部分,现在全部冲红,然后跟对方也把发票要来了,老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
老师,普票红冲的话是不是也要开负数发票,跟专票负数发票一样操作吗?普票红冲还需要填写红字信息表吗?我上月开出去的普票,现在人退回来了,我要红冲,我打开那张发票了,上面就有红冲的字样,我是怎么操作呢?
请问一下: 原来的税控盘已经不能领纸质专票了,但是现在有一张票需要冲红,只能去开全电发票冲红,我填了红字信息表很顺利,但是无法开红字发票呢,我点选项啥都没有
老师,我们一个工程,2018年已开票,现在结算审计要扣一部分款,发票红冲怎么处理?一张普票,一张专票,部分冲红还是全部冲红重新开?原发票要拿回来吗?
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
老师,您好,往期的增值税申报表在电子税务局哪里查看
老师,请问在哪里可以查见税务局老师是几科?
老师好,我们给方圆认证交的审核费用按什么税目交印花税
6月工资多发了0.01,请问6月账上怎么平这0.01
预付卡充值 记在哪个科目?
老师,家访购物资做什么科目
老师,股东分红我怎么做分录啊股东是企业
你好,请问一下小规模企业季度开超了30万,不想交税的话,有没有什么补助方法?
小规模,变更营业执照注册资本,总公司的股份转让给子公司,成为个人独资个人独资企业,交俩个的印花税,然后交总公司的企业所得税 ,3000块钱合约金额 ,我现在没做完账3—6月的账,请问能不能交,怎么交?
我公司账上欠了一个员工100万,以前的账本没有了,但是有流水证明是没有这个员工打款进来过,但是现在账上一直挂着,这个要怎么处理?