借:应交税费-个税34.8 贷:应付职工薪酬-工资34.8

您好老师,一个问题不明白了,7月份工资的时候有一个员工的个人所得税超出了150元,8月5日报7月份个人所得税的时候银行存款扣除150元,不知道7月做账是工资计提和发放工资怎么分录,然后8月工资计提和发放工资怎么分录
7月份计提工资是15000 8月份实际发工资的时候扣了1000绩效,实际发工资14000,8月份发工资会计分录怎么做呀
您好,我们企业八月份计提所得税时计提多了。按照季度十月份实际缴纳所得税比计提的少了309.21元。这个账该怎么做。分录该如何写?要冲销八月份多计提的吗?
老师,6月份有员工工资薪金是需要纳税的但是计提工资时候没有做计提应缴个人所得税了,7月份公司代缴了个税,需要怎么做分录呢
发5月份工资时,计提了个人所得税60 ,但7月实际只缴纳了25.2,这个账怎么做,会计分录怎么写
老师,电子税务局上的当年待弥补的亏损额=金蝶利润表里的净利润吗还是咋算呢?
个人所得税全面一次性奖金收入税率表
小规模出租房子,我们按5%开的,26年是按多少税率开票
请问才师,户外动运产品的开票类目是什么
老师,您好,我想咨询一下,我们现在是做医疗器械租赁的,我们会上门送货安装,维修,增值税以前是按照13%(经营租赁)去开的票,现在想着我们有一小部分的服务,所以,想把增值税拆分两部分,一部分经营租赁13%,一部分服务6%,这样,可以吗?然后新增值税法26.1.1实施,里面的内容混合销售这部分,是不是相冲突
但是社保个人部分已交,如果不填的话,社保跟个税就对不上了,跨了年,就更对不上了
老师 这个承兑汇票 贴现给不是银行的公司 属于非法贴现吗,公司收到的银行承兑汇票 贴现给不是银行的客户 这个可以吗 这个承兑是小银行的 不是四大银行的承兑,四大银行不愿意收,所以贴现给别的公司了,这个可以吗
老师,我们是物业公司,开发公司给我们开水费发票,他取得的税点是3个点的票,现在往出开是9个点,现在要把差6个点做到费用里我们自己承担,我该怎么算一下对方给没给我加错钱了?已知水费金额4800元,现在加完税点变成5184元了,原来单价7.5元,加完之后变成8.1元/吨
固定资产购入,经手人发票未交给财务,一直没有入账。卖车的时候账里发现没有这辆车。当月补入固定资产,折旧怎么提?
老师你好!金店个体工商户,都涉及哪些税!已旧换新业务怎么处理
缴纳税费的分录也得写哈,借,应交税费/个人所得税,25.2,银行存款,25.2
这是要写两个分录吗
是的,交税就是那个分录,现在就做平了
这样可以吗
可以的,做平了就行