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老师您好!员工报销取得的专票实际报销金额小于票面金额,按实际报销金额做账,但是进项税前面金额与实际做账金额不一致,怎么处理呢?

2024-07-24 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-24 08:49

那个进项税转出处理就行

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快账用户9492 追问 2024-07-24 09:08

直接在税务申报的时候转出吗?账务处理怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-07-24 09:10

在附表2填进项转出

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快账用户9492 追问 2024-07-24 09:12

不需要账务处理吗?

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齐红老师 解答 2024-07-24 09:14

借:管理费用 进项税 贷:银行存款 进项税转出

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快账用户9492 追问 2024-07-24 09:18

老师如果我取的了100元的专票税率6%,实际按80元报销 借:管理费用75.47      进项税6 贷:银行存款80      进项税额转出1.47 麻烦您看一下是不是这样的

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齐红老师 解答 2024-07-24 09:21

是的,就是那样做的哈

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那个进项税转出处理就行
2024-07-24
你好这个没关系,你可以按实际支付的金额入账。
2024-01-17
你好,可以按照发票的金额来报销,差额的部分可以计入到营业外收入。
2021-12-30
同学你好 按实际金额报销 按发票金额做账 差额计入营业外收入
2024-11-14
你好,学员,可以按照发票做账,差额计入费用中
2022-02-16
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