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老师您好,想问下计提工资社保公积金分录如何写呢,我这里借:销售人员工资15000 贷:应付职工薪酬-职工工资15000 那我计提社保跟公积金在哪里呢?

2024-07-24 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-24 22:10

您好,个人承担的公积金也是这个分录呀,公司承担是这个分录 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位)

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快账用户4461 追问 2024-07-24 22:13

那就是是说借:管理人员工资 同时也借社保跟公积金 然后再贷应付职工薪酬 工资,社保,公积金这样一一对应是么?

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快账用户4461 追问 2024-07-24 22:17

老师,我这个快账已经反审核了,可是回来看凭证还是已审核,我如何撤销审核修改凭证呢?

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齐红老师 解答 2024-07-24 22:17

您好,也不是,个人的五险一金是从工资里扣下的,下面是整套分录,您参考下 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户4461 追问 2024-07-24 22:56

不对啊,老师,我计提工资不是14610么,借:销售费用-工资14610 贷,银行 14610 然后我实际发放借:应付职工薪酬-公积金350 贷银行350 对吧,那我这个应付职工薪酬余数怎么还有一千多呢,就是公积金跟社保的合计数,这样不对啊

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齐红老师 解答 2024-07-24 23:04

您好,上面有条信息我们同时发的,现在才看到,反审核后就可以编辑了,您退出财务软件,再进去 2.咱的分录不对哈,一定要过  应付职工薪酬,个人社保是从工资里扣下来的,我上面分录是完整的分录哦,您参考下

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您好,个人承担的公积金也是这个分录呀,公司承担是这个分录 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位)
2024-07-24
你好。学员,是的。没问题的
2022-09-03
您好 没问题的,您写的正确的
2022-05-10
你好: 没问题,除了没有扣个税。
2020-11-30
你好你的计提和发放分录是对的
2024-08-08
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