可以参考这个的,结不结转都行。这个自己选择不结转的话,从开业到现在的余额一直会累计。
老师,应交增值税月末有余额吗?比如当期有10张进项税,认证了8张,那么做账时转出未交增值税是不是用销项减去8张的进项得出。这样的话在应交增值税的账本上是不是就会有余额。
老师您好:公司是小规模,下个月要进账5000万元,是不是要转为一般纳税人啊 什么时候转为?另外如果入账当月确认收入就要缴纳销项税吗?因为暂时没有进项,那比如下个月确认收入5000,但是当月没有成本,得等两个月,这样当月就没有进项,当月怎么做账,收到进项票怎么做
老师月末增值税的账务处理怎么做账?您看下面的分录是这样吗 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 问题1:如果进项多,有留抵的进项还用月末结转增值税吗? 问题2:月末结转到未交增值税,只是针对进项和销项两个明细吗,如果其他增值税三级科目也有余额,需要结转吗? 问题3:问什么要做这样的结转,月末我直接根据进项销项的差额,直接结转到应交税费-未交增值税,可以吗 麻烦老师按顺序回答,谢谢,辛苦
你好,就想知道进项税和销项税的明细账什么样?如进项10万,销项15万,月末这两明细账什么样?进项10万,销项8万,月末这两明细账什么样?有说现在进项和销项不用结转,那如果1月-12月每月都有进项10万年底进项税账上就有120万,这120万结转下年一直在账上?还是怎样?
请郭老师回答。你好,就想知道进项税和销项税的明细账什么样?如进项10万,销项15万,月末这两明细账什么样?进项10万,销项8万,月末这两明细账什么样?有说现在进项和销项不用结转,那如果1月-12月每月都有进项10万年底进项税账上就有120万,这120万结转下年一直在账上?还是怎样?
公司是一般纳税人,主要从事物流行业,开始公司买了几台二手大货车用了一段时间后要把二手车卖掉,需要交几个点的税,开什么样的发票?需要开机动车销售发票还是普通的增值税发票?
老师,收到票据的一级科目可以用:其他货币资金或者应收票据?
老师季度所得税申报表,公司就没发过工资,个税系统就法人零申报,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填零0️⃣可以不
领用上月已抵扣的进账,为啥要进项转出?不说管理不善的被盗丢失霉烂变质的才进账转出么
老师,想问下,找工厂人为客户维修设备,工厂开具维修费专票给我们(款项我们支付),后我们在开维修票给客户,收取客户款项。这个我们能作为收入及进项是否可以抵扣?
老师,我们公司的一辆货车要卖掉,之前保险已经交了,保险公司也开了专票给我们,说是直接发票不红冲了,就部分退款(未税的部分)给我们。请问部分退款的金额涉及的增值税,我要做进项税额转出吗?
台资全额控股的公司与国内注册的公司做账跟报税上面有什么不同吗
公司实有8人,发放工资8人,个税申报时申报了2个人的,这个月我申报时把那6个人加上,直接申报了,以前的我就不用管了,可以吗?
检查明细账发现应付职工薪酬余额在贷方,是以前年度的,现在公司没有工资,账户怎么处理呢
老师,请问资产负债表中资本公积这个科目的金额是怎样产生的