你好,12月份的时候做了无票收入,然后你在今年又红冲了,又开了发票,又重新做了,是这个意思吗?

外贸出口 做了退税勾选的发票,开了红字发票(状态为已抵扣),又开了正确的蓝字发票,现在导致红字发票要做转出, 如果把退税勾选了的发票改了一般票,就会造成抵扣勾选比对异常, 请问正确应该怎么操作
已经认证的发票对方现在冲红了 怎么做账务处理 原来开的专票5000现在冲红 然后再开一张3000的 我应该怎么操作
老师,因为发现发票开错了,我需要红冲去年10月份的一笔业务,现在收到正确的发票,红冲去年那笔业务,再做一笔一模一样的分录,除了正确的发票,之前后面还有其他凭证,需要复印过来吗?
老师,12月开了一张发票4560,1月份发现开错了,应该是4500,一月份冲红了4560这张,开了正确发票,我该怎么做账,做分录
老师好,对方给我开了个发票我也抵扣认证了,现在她把这张票红冲了,又用甲公司开了此发票,我是不是应该先把这张发票进项税额转出,做一张红字发票的凭证,在做一张甲公司开来的篮字发票,再正常认证抵扣
新公司刚做了税务登记,我以管理员身份进到税务系统,怎么界面不一样?需要怎么操作?
盈余公积转回未分配利润,这个分录是不是错了
专门从事加工服务的公司的加工部的费用是计入管理费用还是制造费用
药品注册证书再注册费用归集到哪个里面?研发费用中的哪一个,还是管理费用啊?
老师,我们软件的科目是自带的,如应交税费,应交增值税二级下面就有进项税,销项税。我们公司是小规模,在做账时选择科目就会是 应交税费_应交增值税_销项税额 这样有问题嘛,还是自己增加一个是 应交税费_应交增值税_应交增值税(小规模纳税) 这样做也可以是不是呢
请问12月份的物业管理费收入还没收到款,1月才能收款,可以先开发票吗
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
文化事业建设税规定,月销售额不超过2万,季度不超过6万免征文化事业建设税,这个月销售额是指全部的,还是单指文化事业建设税的数额
老师:购买复印纸在政府单位会计分录怎么做
老师,公司注销了,全部该付的也都付了,那公司的车子可不可以作为股东投入资本返还给股东呢?
没有,是在去年12月进行更正,做了一笔正确分录,开了出口蓝字发票,进行更正的那笔没有开红字发票。也没有做无票收入。 现在发现这个,该怎么操作?
那你现在还能反结账修改吗?你这样的话,你的增值税和所得税都少了这一个收入。
没有少这个收入呀,只是红冲之前的分录。重新更正了,金额还是一样,科目变动。只是没有开那个红字出口发票,不知道这个该怎么处理?
你没有开负数发票,结果你红冲了收入,不是这个意思吗?
但是做了一笔收入呀,开了发票,只是红字的那个未有开发票。
开了出口收入100,借应收账款贷主营业务收入100,然后你没有开负数发票, 结果就做了一个借应收账款负数 贷主营业务收入负数100,不是这个意思吗?
第一个账务处理有发票。 第二个账务处理没有发票。
不是。是11月做了一笔收入并开了发票,,12月发现记账错误,进行了这笔红冲,只是未开红字发票,然后再做了一笔正确收入并开了发票, 是这样一个流程老师。 我现在困惑的是没有开红字发票那个怎么处理?
11月份儿,做了收入并开了发票,这个没有问题。 然后12月份,你又重新开了一次发票,然后账上做了一次负数收入 一次正数收入 就是少了一次收入 你应该正常的两笔收入正数的,但是你现在两笔正数收入,一笔负数收入。