你好!这个难说,看管理员了。一般退税都稍微比较慢点,特别是现在,国家收入也少

企业所得税汇算清缴纳税调增调多了导致多交了税款可以更正申报税款抵减下一年度嘛?会有风险吗
老师 用以前年度损益调整调整未分配利润,产生的所得税差额是不是只能去税务局改报表退税,汇算清缴改不了
老师,我们上个月更改了2021年度汇算清缴退费,因为是数据报错导致多缴,退税,分录是不是用以前年度损益过渡,然后利润分配-未分配利润调整过来?
老师你好,1月份更正了22年、23年损益类科目账入了以前年度损益调整,我需要更正22年度所得税汇算清缴吗?23年所得税汇算还未报,23年的以前年度损益调整我该怎么办
老师,23年未调整以前年度纳税调整,现在更正汇算清缴,导致差额退税,这个税好退吗。会不会有风险。
老师 制造 业好几年的留抵可以退税吗
老师,例如30个工人没有身份证给他们发工资发了现金,这种代报个税的话是按工资表上个人报还是总金额报
老师,我司向个人租了个场地,做公司办公用,签订的租赁合同,我司需要缴纳印花税吗
老师,宾馆的收入。在增值税主表,是填写货物及劳务,还是服务,填在哪里
老师好,小规模开出的普票免税,普票的印花税是不是也不交的?
老师所得税季报里面有个计提跟发放工资金额要填一样的吗 发放是扣除个税 社保这些的 肯定不一样 怎么填呢
老师,文化建设费包含广播影视吗?这个有税收优惠吗
老师,小规模舞蹈培训在抖音售卖课程收入 1395.9元,其中有19元平台补贴,佣金70,银行实际到账1325.9元,月销售额小于10万元,凭证分录怎么写
老师,税务局来查账,后面我们补交了一些增值税,企业所得税,个税,这些怎么做账?
老师,您好,小型微利企业企业所得税预缴时也是5%的企业所得税吗
那我对23年的以前年度损益调整能做到24年的收入吗。
你好!可以的。24年做以前年度损益调整
这样做到当年是可以的吗,但是很多人又说不行,说要调当年的汇税清缴。
您好!你具体是发生了什么业务,为什么要冲减,能说下吗
就是成本应该要做成收入。还有年终奖冲销了,不发了。
你好!你是23年的项目,24年调,要计入以前年度损益调整
那是调23年的汇算清缴是吗
你好!是的,就是这样了
可以不调23年的汇算清缴,直接做24年吗。
你好!这样不规范了