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老师好,单位缴纳社保的几天工资和发放工资的会计分录怎么做。

2024-07-25 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-25 16:00

您好,这个的话,正常计提,借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬 借  应付职工薪酬   贷 其他应付款——社保 银行存款

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快账用户5682 追问 2024-07-25 16:03

单位缴纳部分的会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-07-25 16:04

我现在给你全部的分录

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齐红老师 解答 2024-07-25 16:05

1、月末计提时: (1)计提工资: 借:管理费用--工资 销售费用--工资 生产成本--直接人工 制造费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资(应发数) (2)计提社保(公司承担部分) 答 借:管理费用--社保费 销售费用--社保费 生产成本--直接人工 制造费用一-社保费 贷:应付职工薪酬--社保(公司承担部分)

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齐红老师 解答 2024-07-25 16:05

借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(下月交银行,先扣出) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 3、支付社保时 借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应付款--社保费(个人承担部分) 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-07-25 16:05

您好,这个就是单位的那部分

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快账用户5682 追问 2024-07-25 16:06

这个用其他应付款不是其他应收款?

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快账用户5682 追问 2024-07-25 16:06

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-25 16:06

这俩科目,用那个都可以,不影响

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快账用户5682 追问 2024-07-25 16:07

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-25 16:08

不客气的理解就好

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您好,这个的话,正常计提,借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬 借  应付职工薪酬   贷 其他应付款——社保 银行存款
2024-07-25
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款-个人负担的) 贷银行存款
2024-04-19
您好,社保全都公司承担了,借管理费用社保 1700贷银行存款1700
2025-02-11
您好,这是所有的分录 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2024-08-09
比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。  1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500       应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000        其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
2026-01-19
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