您好,这个的话,正常计提,借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款——社保 银行存款

你好!老师!计提工资、社保,发放工资,缴纳社保的分录怎么写
发放工资和缴纳社保医保做账的会计分录??
这个月发上个月的工资,发放工资会计分录和缴纳社保的会计分录应该怎么做?
管理人员,应发工资4500元,个人社保405.63元,单位社保938.81元,工资计提,社保计提,发放工资,缴纳社保会计分录分别是怎么写?
当月发放上月工资,当月缴纳当月社保,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录怎么做?
老师,我们进货发票供应商上面写的是非金属矿物制品:石粉,但是客户又说是机制砂,让我们开发票,非金属矿物制品:机制砂,这是一个东西吗?可以这样开吗?数量都是一样的
老师,早上好!请问一下,公司控股其他公司51%以上的,会计分录怎样写呢?不超过51%的会计分录怎样写呀,是不是设计合并报表呢
账载金额 实际发生额 税收金额 纳税调整金额 企业汇缴清算,工资这几个数,依据什么填写
请问企业所得税汇缴清算工资实际发生额和税收金额要相等吗?
资产负债表上的应交税费和税务系统里的留抵金额不一致,应该怎么核对
土地厂房买卖的扣除项目金额有什么决定的
老师,我们公司的人员和仓储,配货都是专为另一个公司服务的,那个公司给我们打钱,我们给他们公司开发票,发票可以开人力资源服务,劳务服务费吗
老师我们公司在天津,员工因公到北京当日往返的火车票能入交通费吗还是必须入差旅费呢
你好,老师,有个问题问问,就是我这公司是小规模,甲方要求我们开6%个点的专票,但是我们只能开1%,1%的金额是241000,他实际支付的是228395.7,中间有差额,然后我问人事她说中间的差额收的是税点,我账怎么做啊。少收的那个部分金额,应该做到哪里比较合适。
老师我申报25年印花税,为啥点了提交,又给我弹出去到主页了,没申报起
单位缴纳部分的会计分录怎么写
我现在给你全部的分录
1、月末计提时: (1)计提工资: 借:管理费用--工资 销售费用--工资 生产成本--直接人工 制造费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资(应发数) (2)计提社保(公司承担部分) 答 借:管理费用--社保费 销售费用--社保费 生产成本--直接人工 制造费用一-社保费 贷:应付职工薪酬--社保(公司承担部分)
借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(下月交银行,先扣出) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 3、支付社保时 借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应付款--社保费(个人承担部分) 贷:银行存款
您好,这个就是单位的那部分
这个用其他应付款不是其他应收款?
明白了,谢谢老师
这俩科目,用那个都可以,不影响
谢谢老师
不客气的理解就好