计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

工资计提和发放,社保缴纳的会计分录怎么做?
老师,请问计提工资和社保,发放工资,缴纳社保这一些列会计分录怎么做
发放工资和缴纳社保医保做账的会计分录??
当月发放上月工资,当月缴纳当月社保,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录怎么做?
老师好,我是24年11月底接手餐饮店做账,当时交接的时候,对方财务只肯给11月份底财务报表和一张科目余额表给我,后期我申报第四期财务报表的时候,就直接在她给的科目余额表基础上加上12月经营情况申报数据,忘记核对申报第三季度财务报表,现在税务局显示数据不符,我自查发现收入相差二十多万的出入,目前我应该按怎样修改调整
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
老师您好,公司刚开业,和老板借了5万用于日常开支,计入其他应付款对着吧?
老师好! 我想请问一下,我们公司找个人贷款,这个 贷款的利息需要交哪些税,如果要缴纳需要代扣代缴嘛
老师,减值计提规则和办法依据是啥意思,都有啥呀
你好,请问员工去出差,住宿费专票可以用于增值税抵扣吗?
生产的产品根据订单生产,没有入库,直接销售出去。月底怎样做结转成本?
老师你好,个体户在申报经营所得税的时候,普票,未达起征点,不交增值税的金额比如100元,在收入总额一栏要加上吗
老师中秋节公司给客户送月饼的会计分录怎么做哟?还有发给员工的部分
老师好!我资产负债表一季度资产总额年初余额1126.00万元,期未余额100.36万元,第二季年初余额1126万,期未余额10104.22,第三季度年初余额1126. 万,期未995.56,企业所得税一、二、三季度季初季未数怎么填对的?麻烦老师详细说一下,谢谢!
计提 不用计提医保单位部分?
医保、养老这些都一块计提在社保里面的。
可以单列出来不
可以的,可以很详细的。
住房公积金需要分个人部分和单位部分?
是的 需要分出来的啊
摘要分还是科目要体现,计提一般是计提单位部分对吧?
人负担的在工资里面计提,企业负担的在社保公积金里面。集体。
企业负担的就正常计提就好了吧?为什么要在公积金里面计提?
你准备怎么计提的