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你好,老师,有个问题问问,就是我这公司是小规模,甲方要求我们开6%个点的专票,但是我们只能开1%,1%的金额是241000,他实际支付的是228395.7,中间有差额,然后我问人事她说中间的差额收的是税点,我账怎么做啊。少收的那个部分金额,应该做到哪里比较合适。

2026-05-26 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-26 10:06

您好这个业务不太正规,您这是属于多开了发票,建议跟业务说说,按照实际支付金额开具发票

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齐红老师 解答 2026-05-26 10:07

把这个发票冲红重新开具

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快账用户7159 追问 2026-05-26 10:10

如果说对方不同意冲红,怎么做账,这个差额应该计入哪里

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您好这个业务不太正规,您这是属于多开了发票,建议跟业务说说,按照实际支付金额开具发票
2026-05-26
你好,一般是按照32700÷1.06×5%这个
2025-04-07
你好,做营业外支出里面的。借银行存款、77600 营业外支出、2400 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。
2024-11-06
以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
您好 请问您是一般纳税人 对么
2023-05-06
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