您好这个业务不太正规,您这是属于多开了发票,建议跟业务说说,按照实际支付金额开具发票

老师你好,我想问一下:我们公司是代订高尔夫球场的,消费者预订之后,是球场那边给他们开的发票,然后钱是转给我们的,我们和球场之间会有一个差额才是我们的收入,之后会由我们这边开个佣金发票给球场作为收入,这个要怎么做账比较合适?
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,我想问下,我们跟客户合作应收金额是4950元,然后有个中间商需要我们开6800元的发票,但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票,因为中间商赚的差价不能让公司知道,但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销,中间商就要求我们开4950元给客户,然后再开个1850元给中间商,这个1850元发票对应的不会有收入到账,这种情况要怎么处理啊
老师,您好,这个合同里面不含税金额和税额是这样规定的,收了我们3个点的税款,但是实际上我在收到对方发票的时候,因为对方是小规模,实际上只需要承担1%的税款,他给我们开的票含税金额一共是26677没错,但是只有1%的税额,发票上的税额是26677/1.01*0.01,那我是不是可以问这个供应商返还2%的税点给我们,我们岂不是多付了2%的税额
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
请问企业所得税汇缴清算工资实际发生额和税收金额要相等吗?
资产负债表上的应交税费和税务系统里的留抵金额不一致,应该怎么核对
土地厂房买卖的扣除项目金额有什么决定的
老师,我们公司的人员和仓储,配货都是专为另一个公司服务的,那个公司给我们打钱,我们给他们公司开发票,发票可以开人力资源服务,劳务服务费吗
老师我们公司在天津,员工因公到北京当日往返的火车票能入交通费吗还是必须入差旅费呢
你好,老师,有个问题问问,就是我这公司是小规模,甲方要求我们开6%个点的专票,但是我们只能开1%,1%的金额是241000,他实际支付的是228395.7,中间有差额,然后我问人事她说中间的差额收的是税点,我账怎么做啊。少收的那个部分金额,应该做到哪里比较合适。
老师我申报25年印花税,为啥点了提交,又给我弹出去到主页了,没申报起
老师,公司在天津,员工从天津到北京办事的火车票和地铁费用当日往返的,能入交通费吗
老师,我公司是生产密集母线槽,始端箱得,以前开票都是税务分类编码都是按金属制品,开得,但这次甲方让我们按配电控制设备,开。这么开会出风险吗?
老师,员工说想退24年的个人所得税,员工在北京交的,请问现在26年了还能退24年个税呀?
把这个发票冲红重新开具
如果说对方不同意冲红,怎么做账,这个差额应该计入哪里