您好,这个的话,没跨年吧,这个
老师您好!请问盘亏的时候做的借原材料负数,贷待处理财产损益负数,转到管理费用时,借管理费用正数,贷待处理财产损益正数可以吗
老师,盘盈的原材料怎么做账,如果是冲减管理费用,管理费用二级科目选什么呢? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 对吗?
那报废处理我的账务该怎么调呢,是直接借:待处理财产损益,贷:原材料吗
请问老师,单位年底盘盈,借 库存商品 10万 贷:待处理财产损溢10万,借 待处理财产损溢10万 借管理费用-10元。请问老师这样写分录对吗?
3.借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 贷:原材料 6000 借:管理费用(管理不善)6000 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 这个要做进项税额转出吗
你好,老师我想问下系统里面发票必须要下载下来打印才能入账吗,发票太多了咋办呢
上个月(7月份)的员工工资申报有漏了几个人,和有两个人少报了工资,需要更正,请问这个月可以补申报个税以及刚正过来吗?
个人所得税需要计提吗
你好,老师一个员工漏报了6月,7月个税,可以把漏报这个月合并到8月一起申报吗?
老师,主播往抖音平台上交押金分录怎么写
老师,想请教一下。这个合同这么写。丙方可以直接给甲方开发票吧,乙方只是一个代收款的。
老师好!问一下二手车的开票,我们企业是二手车经销商,收到对方企业开的二手车反向发票,做了二手车库存,现在要卖掉这个二手车,可以开普通发票给客户(个人)吗,因为是要外省上牌,客户要求开普票
主营业务收入在借方红字可以?表示什么呢
老师,我们是做工程项目的,我们公司经理(不是项目部的)去工程施工地,发生的差旅费用是计入工程成本还是管理费用,还有业务员去工程项目发生的费用
老师,公司跟银行办理信贷,收的公证费计入什么会计科目呢
没有跨年 当年的
借原材料 10 贷待处理财产损益10 要把待处理转入制造费用 借贷放要怎么写呢
那你就是直接 借 待处理财产损益 10 贷 财务费用10
转入制造费用
老师目的是要减少待处理财产损益
你不是要转到财务费用吗?刚才说的,转那个,就是贷方那个科目就可以
我打错字了 是要转入制造费用 要把贷方的待处理转入制造费
嗯对 就是啊 借 借 待处理财产损益 10 贷 制造费用10