你们凭对方开的发票计入劳务费就行

老师,我们给外聘的保安发新年红包了,需不需要申报个税呢,外聘保安是劳务派遣公司派过来的,我们直接支付给劳务派遣公司,外聘保安的社保和公积金都不在我们这边缴纳的,这种情况需不需要申报他们的个税呢
老师 公司本部人员派遣到其他公司,工资及社保都是由其他公司支付,但是打到我们单位由我们支付,请问怎么做账
公司以劳务公司派遣用功缴纳社保和发工资,由公司支付管理费80一人,将应发工资打款至劳务公司发放工资缴纳社保。请问我们公司打款过去怎么做账和报税?
我们公司先把工资社保公积金劳务费支付给劳务派遣人力公司,然后他们在给我们开相关的发票,整个过程怎么做账呢?
老师,请问我们把工资社保支付给了劳务派遣公司,由他们支付并缴纳社保,申报个税,那我们怎么做账呢?
老师,您好,我想问一下民办学校的登记证做了更名,公章还未刻好,税务系统上还没有进行变更,对方开票是还用原来的名称还是用新名称
出口货物由dhl统一安排的,可以申报出口退税吗?报关单上的成交方式写的是CIF 、CFR ,是对的吗
老师好,帮忙提供一下我们财务常用的科目表,谢谢!
各位老师大家好,类似于商贸公司这种,就是购进方便面销售的时候,没有打进公户,但是款项是收进来了,有的是现金,有的是微信,但是这些收款也没有做到金额区分明确,那么我在做收入的时候,怎么记账,请各位老师指点一下,谢谢
老师好!因业务不好,利润亏损太多,我想把已入账的汽车从公司转出来是否可以,已经折旧两年多
人力资源公司发放派遣的劳务人员日结工资怎么做账务处理
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
你好老师 在上月计提时工资多计得了3744元,上月已做了计提和暂扣 暂扣时我们挂其他应付款-暂收款科目,本月发放借:其他应付款-暂收款科目,贷:银行 差额部分要如何做调整呢!谢谢
老师说的我手里有2026年1-5银行流水,2026年1-5月销项发票进项发票,怎么开始一步步做账,我做过内账,没做过外账
个税申报4000,员工工资6000剩下的金额怎么付合适走报销还是?
比如我们一共付了1万,那他们就开1万的发票对吗?我们把这1万计务劳务费?
是的,就是那样处理的