您好,管理费用-职工薪酬-工资,管理费用--职工薪酬-社保费

可以将公司承担职工社保的部分记入管理费用—办公费吗?没有设置管理费用—社保费这个科目
老师,单位负担的社保应该在管理费用—社保 二级科目里,还是管理费用—工资—社保,三级科目里,怎么设合理
现在发现去年管理费用下的工资和社保费,用错科目了,怎么调账,应该是管理费用--社保费,做成管理费用-工资了
老师,管理费用里面的社保和工资,怎么设置科目?
社保和医保是在管理费用下面设置一个的话 科目名称设置个啥呢
您好,请问开发票时实名认证一个是电子税务局App扫脸实名认证另一个是国家网络身份认证。这个国家网络身份认证是怎么认证呀?
一家公司和一家个体户是不是不用报经营所得C表,必须两家个体户或者一家个体+一家个人独资企业才会报
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
买车按揭应该怎样账务处理,购车价1036000元,首付103600,保险8643.15购置税免3万后61681.42元,按揭车款每月17000,其中3000是利息,14000为本金,怎样会计科目
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
老师,管理费用里面的公积金又是怎么设置呢?
您好,管理费用--职工薪酬-公积金
公积金也是属于职工薪酬里面的,是吗?
您好,是的,属于的哦, 我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
分录是不是这样写: 借:管理费用-职工薪酬-社保 贷:应付职工薪酬-应付社会保险费 借:管理费用-职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:管理费用-职工薪酬-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金
您好,1和3是公司承提部分哦,个人部分在2分录里 发放工资时扣下了 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~