直接把发票附在4月的凭证后边,做4月
老师,7月份支付了4-9月份的办公室租金,之前没有计提,发票是7月开的,请问7月的会计分录如何做
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师好!今年4月份增值税专用发票,因销售方开票名称有误在7月份作废重开,(该专用发票已经在4月勾选抵扣),7月份应该怎么调账?谢谢!
请问一下 6月份发生的销售业务,没有收到款,7月份收到钱了,钱我应该计到6月份还是计到7月份呢?金额算6月入账,还是算7月份的
公司法人向银行以房屋贷款,现在房屋价格有折损,需要像银行付差价,应该怎么写科目分录
你好,请问怎么从资产负债表中看出实际现金流缺失
老师,出口应征税报关单用途确认模块没有出来数据是怎么回事呢
老师好,股东分红的账务处理怎么操作,分录怎么写?
老师实际工作中老会说按流水报收入是怎么回事
请问老师 现在想修改个税系统里面的工资 还可以修改吗?
老师你好,那个残保金怎么申报和缴纳
老师你好,企业所得税实际支付职工薪酬,实际发放的是2024年12月-2025年8月份工资,9月份个税已计提但没有发放,填写的时候不包括9月份吗?职工薪酬社保借方有累计数还用加到里面吗?
老师你好 我们公司在8月自查补税 补了增值税 然后说是还要确认收入 然后这些确认的收入以后开票时候是可以冲的 直到把我们交的冲完 然后我们8月开过一张发票 请问这种要怎么进行账务处理
老师,小规模纳税人季度开具异地建筑服务*劳务费,没满30万,用不用在报验户申报?
4月份的会计离职了,没有做这笔费用账,我现在应该怎么处理?
那么你现在做费用也可以的
而且,款已经付了的
没事的,现在做费用就可以了
那我这样处理,借:管理费用,贷:其它应付款,因为这个款是她私人垫付的,还没有从公司账户给她,可以吗?
可以那样做账的哈