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请问,4月付款的报销费用,没有发票,7月份补的发票,账应该做到4月还是7月份?

2024-07-27 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-27 09:30

直接把发票附在4月的凭证后边,做4月

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快账用户1663 追问 2024-07-27 09:32

4月份的会计离职了,没有做这笔费用账,我现在应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-07-27 09:32

那么你现在做费用也可以的

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快账用户1663 追问 2024-07-27 09:32

而且,款已经付了的

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齐红老师 解答 2024-07-27 09:33

没事的,现在做费用就可以了

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快账用户1663 追问 2024-07-27 09:37

那我这样处理,借:管理费用,贷:其它应付款,因为这个款是她私人垫付的,还没有从公司账户给她,可以吗?

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齐红老师 解答 2024-07-27 09:38

可以那样做账的哈

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直接把发票附在4月的凭证后边,做4月
2024-07-27
你好,您七月份开的发票,收入可以做在七月份的。
2022-08-29
同学你好 这个可以的哦
2022-08-29
如果您采用权责发生制,6 月份发生的销售业务,尽管当时没有收到款项,收入也应在 6 月份确认。7 月份收到款项时,冲减应收账款。 如果您采用收付实现制,那么这笔款项在 7 月份收到时,才确认收入计入 7 月份。
2024-07-12
借预付账款贷银行存款,然后分摊四到七月份的借管理费用,贷预付账款,剩下的每个月分摊。
2021-08-02
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