你好,其他应付款—专项应付款,是随着固定资产计提折旧,同比例结转到 营业外收入 你之前提供的图片做了两次营业外收入(所以是不对的)
老师 想问下我出售固定资产是不不用做主营业务收入的 如果不做的话那我申报表上的销售额跟利润表上的累计收入不是不一样了么 这样能行吗?盼回复
老师您好,我新接手的公司,公司购买汽车之前的会计没有入账计入固定资产,1年以后汽车汽车卖了,买的时候是90多万,卖了70万,卖了入的是营业外支出;请教一下老师,这个固定资产没有入账,卖出去我觉得是不是要做的盘盈记入营业外收入
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师好,我们刚开始学会计的时候说利得是非日常的,包括两类,一类是计入当期损益的利得,计营业外收入,可是后来我们发现很多进入当期损益的非日常的产生的利得都没计入营业外收入啊,比如处置固定资产和无形资产产生的利得,就是计资产处置损益,只有自然灾害造成的固定资产损失才计了营业外。这样不是说最初学的基本准则不一致了嘛
老师,当时公司把固定资产小轿车以15w的价格卖给了别人,当时申报增值税不含税的金额是145631.07元,做了会计分录固定资产清理产生了营业外收入33990.68元,那么现在要企税的年报申报,145631.07元需要做到年报里吗?那不是重复了收入了吗?因为有一个营外收入。
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
好的,终于懂了,谢谢老师,讲的真详细
不客气,祝你学习愉快,工作顺利