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提问:9月开了10000的免税收入发票,我做了免税申报,但是10月开票员把这个发票红冲了,我就把这个收入的发票也录入系统了,现在10月的做账系统收入比税局的报税收入少了10000.我现在是调账?还是改申报单?

2024-07-29 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-29 11:07

同学,你好 我就把这个收入的发票也录入系统了,就是负数也做帐了 那你申报表,免税收入要填负数

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快账用户3761 追问 2024-07-29 11:13

更正去年10月的报表,还要更正之后的吗?

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齐红老师 解答 2024-07-29 11:14

同学,你好 什么时候开具红字发票的?

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快账用户3761 追问 2024-07-29 11:14

去年10月开的红字发票

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齐红老师 解答 2024-07-29 11:18

同学,你好 那需要更正去年10月的报表

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快账用户3761 追问 2024-07-29 11:20

10月以后的增值税报表,要不要更正?

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齐红老师 解答 2024-07-29 11:20

同学,你好 不需要的

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同学,你好 我就把这个收入的发票也录入系统了,就是负数也做帐了 那你申报表,免税收入要填负数
2024-07-29
你好,现在确认收入,借应收账款 贷主营业务收入应交税费, 然后你再做一个红冲的开负数发票
2023-12-18
你好 根据你的描述,建议你12月份正常申报,在1月份的时候进行红冲,减少收入来进行申报的
2023-02-14
是的,12月正常做账和申报就是
2023-12-27
你好,可以去税局更正申报,退税。
2020-12-29
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