同学,你好 我就把这个收入的发票也录入系统了,就是负数也做帐了 那你申报表,免税收入要填负数
我们是前端人员在系统做账,我依系统数据来开出口普票,12月没做那笔收入,它应属于23年的,但我在12月开了票,在1月红冲,把1月的收入冲没了那报税怎么办
我纳税申报是根据开票系统上报税,但是先开票了后期发货,开票做的预收账款,发货确认了收入,那我申报表和 每月的收入不一致,我应该怎么改呢
12月发现10月有一张发票重复开了2遍,只入账一张,但增值税按照税务系统统计的重复开票金额申报的,12月把重复的发票在税务系统冲红了,请问会计上该如何入账,12月份需要先补计这笔收入吗
老师,我们是小规模纳税人,9月份开专票10万,已申报了,现在要红冲这张10万发票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算现在红冲,也不需要改9月这笔开票收入对吧
提问:9月开了10000的免税收入发票,我做了免税申报,但是10月开票员把这个发票红冲了,我就把这个收入的发票也录入系统了,现在10月的做账系统收入比税局的报税收入少了10000.我现在是调账?还是改申报单?
更正去年10月的报表,还要更正之后的吗?
同学,你好 什么时候开具红字发票的?
去年10月开的红字发票
同学,你好 那需要更正去年10月的报表
10月以后的增值税报表,要不要更正?
同学,你好 不需要的