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老师,补交以前年度的增值税和附加税怎么入账啊

2024-07-29 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-29 13:57

这个要看是什么原因要补 是因为之前少交了少确认的收入吗?

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快账用户4260 追问 2024-07-29 13:58

但是没开票也没申报所以少交了

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齐红老师 解答 2024-07-29 13:59

你好!这个你应该借应收账款等,贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税 然后再借以前年度损益调整,贷应交税费,应交城建税,教育费附加等

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快账用户4260 追问 2024-07-29 14:15

也就是那笔增值税 也是最终由以前年度损益转到未分配利润是吗

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齐红老师 解答 2024-07-29 14:16

不是的,他这个涉及的其实是主营业务收入和税金及附加。跟增值税这个没有什么直接关系。

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快账用户4260 追问 2024-07-29 14:17

损益类科目通过以前年的损益调整,补交的增值税通过什么科目呢?最终怎么结平呢

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齐红老师 解答 2024-07-29 14:18

你好,这个补交的增值税你正常做应交税费,应交增值税就可以了。就按上面的凭证,然后做交纳的就可以了。

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