您好!这个估计他是会给你开30万。 但是这样你比较亏

老师。我想请问下,如果来了材料发票,比如我2021年来的材料发票,比如材料成本30万,进项3.9万,2021年已付款,那么假设我2022年才抵扣,那么我想问的是2021年因为没抵扣,可不可以2021年做账借,预付账款33.9万,贷,银行存款33.9万,然后2022年抵扣的时候做借,材料,30万。进项税额3.9万,贷,预付账款33.9万
老师,税率免税的普票开具30万,增值税季报,小微企业免销售额填30万,还是30万/(1+征收率)
请问下,我们公司给客户开30万的票,按含税金额收8个点费用。收取的费用不是30万*8% =24000 ? 客户那边说是要这样算:30万-30万/1.08 ? 30万/1.08是什么样意思?
购进货物取得增值税专用发票,注明支付货款30万元、进项税额3.9万元;另支付购货运输费用6万元,取得运输公司开具的普通发票。求外购货物应抵扣的进项税额
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
临时工工资现金发放吗?还是公户呢,最少的可能就100元左右这样的,另外需要申报吗
请朴老师解答:老师 开票税款1588.57 交的增值税是2064.76是怎么回事?哪些地方会影响这个增值税额,没有营业外收入
老师,请问国际机票可以抵扣进项税吗
酒店,目前小规模,截止2026.6月份收入(2季度申报后)有可能会强转成一般纳税人,请问6月份取的专票,能不能强转成一般纳税人后,增值税能抵扣吗
老师,不是公司的员工替公司采买了东西回来报销,可以用银行报销给他的银行卡吗
老师,还是我们公司(生产一次性纸碗小规模纳税人)公司有辆货车用于送货,最近想购一辆二手车,这两个车都放在公司名下好还是货车放公司名下,小汽车放在个人名下?也有很多客户直接转货款到老板微信,这个要转回公账记账吗?实际这个行业大多是微信支付宝交易,购原材料啊,收货款啊,所以像老师前几天说的,账上不体现购原材老生产领料这些,@朴老师
创业担保贷款贴息这个要申报增值税吗
老师:税局返还的个税手续费 ,需要申报增值税吗?
老师,企业所得税汇算清缴A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表三存货损失,四固定资产损失,哪些情况会产生纳税调整?
老师,我们4月30号给员工发放五一节自产产品酒,我记入到4月份还是5月份里?
开普票为什么不能把转微信的税点也加进去开呢
你好!可以算进去,不过这个你要问问对方。看他是不是同意 其实对于这种付了13个点的,为什么不直接对公司呢?这样子又规范。又能够对应的上
是我这边开票给客户,客户是先付货款,后面发现客户没有付税点老板让客户把税点转微信(私对私)。那我如果把税点也加进去开票会不会有影响,和公账收的款对不上咋办
你好!这个差额你可以当现金收到
那我就是直接开总额含税的33.9万?
你好!是的。这样更好一点