你好!这应该对方重开发票

老师,(成品油行业)如果我们采购100吨,对方开票也是按照100吨开的发票,收到按照发票计入库存商品(100吨),但是我们实际收到98吨,我们销售也只能按照98吨销售开票,剩余的2吨就会保留在库存商品里面,库存实际为0,但是账面库存商品还有2吨的货物,这个要怎么做账务处理呢?
老师,(成品油行业)如果我们采购100吨,对方开票也是按照100吨开的发票,收到按照发票计入库存商品(100吨),但是我们实际收到98吨,我们销售也只能按照98吨销售开票,剩余的2吨就会保留在库存商品里面,库存实际为0,但是账面库存商品还有2吨的货物,这个要怎么做账务处理呢?
老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?
你好,请问:采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多,怎么入账呢?比如我们采购一车原材料,就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅,净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们,我们也不用付钱的。
老师,是这样的,我们5月份购进商品25吨,对方当月就开了专票,货没有发,因为我们都是我们销售多少,对方就发多少货过来,我们没有支付货款,也没有认证,我5月份是这样账务处理的,没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除,8月份我们销售10吨,单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理,这个应该怎么处理
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
没有重开,正常验收了。
你好!你如果现在想做正规,要么就退票重开 要么就更正当时入库的单据
跨月了,现在是7月份了可以补入库吗?如何补?
入库数量补不了,出库受影响。
您好!做负数就行。这个看你的软件了
我们是金蝶云专业版
你好!你这个还是建议在入库单这里修改