你好 支能查到那个不对吗

之前会计做的账跟银行流水上对不上怎么处理,就是银行账单上有的交易之前会计没做账,我要补做吗,不补可以吗,来年的汇算清缴该怎么办
前任会计有一年的银行流水没有做账,现在银行余额和帐面数对不上,怎么调整
老师你好,刚接过来的账,之前的 账是代理记账公司做的,银行存款都是乱做的,和流水,余额也对不上,这个要怎么处理呢
老师好,银行存款账和流水对不上怎么做?
做账一般都是月初打印银行流水,根据银行流水顺序做账,银企对账是拿自己做的账和银行流水核对,这不是矛盾的吗?
去年第一季度申报企业所得税时成本做多了,我是可以在第四季度调减成本,还是一定要回到第一季度去做
老师,我现在把财税公司给我做账的凭证重新输入在我财务软件里,每输完一个月,和她做的会计科目余额表和对上就可以吧?就证明对上了吧?
老师们明天帮我看看,公司准备全额投资游乐设备,甲方出场地。双方联营合作,我们这个营收给对方开发票,怎么开呢
老师,我是京东的供应商,在京东平台上卖货,卖给京东0.8,京东卖个顾客1元,京东补贴0.2,顾客也要票,京东也要票,这个发票怎么开呢
老师子女的股权转让给父母是直系亲属免税吗
个税退税入库做的是借银行,贷营业外收入应交税费,那奖励给员工通过哪个科目做
老师您好,一般工资是当月计提次月发放,比如3月份计提工资176000,到4月份发放时候,这个实发工资一般是怎么做到无误差呢?社保扣除5232.1,个税扣除这块是不是先去按应发工资申报后,个税出来后再按实发工资去发呢?然后如果有个迟到罚款2000在实发工资前扣除的这种要计入哪里?
公司对员工进行股票激励,市场价当时是,60元一股,卖给员工是27元每股。60-27=33元,33元已经做了管理费用股份支付,一年后,股价为200元每股,员工以200元价格出售该股票。请问差额200-60=140元,140元的股份支付未做管理费用股份支付账务,这140元,可以进行缴纳企业所得税时,进行抵减吗?
天津地区外贸企业,出口货物,用开零税率普通发票吗?
按次不超1000,可以凭收据入账, 比如卖菜同一个商贩,可以一天买多次吗?一天三次,每次500,这种的
银行流水在他报税之后寄给代账会计的,代账会计随便做了个数据!
那就让他们修改 你给他原始凭证
他们不修改不做了怎么处理
那你们自己改,你知道业务的自己修改。
这笔业务补就是了。把之前对方做的红冲。
他做了个其他应付款1000,库存现金1000,工资3500,我把这三笔红冲,然就把之前银行流水的账做到7月是吗?
你好可以的可以的
不用改报表
之前的不需要修改
好的,老板用个人卡收款有风险吧!
没开票收入,是不是要做无票收入
对的,是的,三流不一致,需要出委托书的。
是开公司委托老板收款的吗?
是的,对的,是这么做的。
老板个人收款不计收入交增值税吧?
你做收入就得交税,不管是谁收。
那还不如就打公户上
是的对的是的对的是的对的