同学,你好 按照13%缴纳增值税

请老,公司要有辆车要卖,请问该怎么处理,一盘纳税人公司,当时买车时的进项也还没抵扣,
请问老师,公司一般纳税人,之前买了一辆车290万,进项税额以抵扣,现在要卖这车270万,请问怎么交税
请问老师,公司一般纳税人,之前买了一辆车290万,进项税额以抵扣,现在要卖这车270万,请问怎么交税吗
老师好,我司是一般纳税人,之前购买的车辆,已抵了进项,请问这车辆多少年之后才能够转让给私人
请问公司之前买了一辆20万的车,现在用不上了,10万卖出,并开发票给别人,这10万需要交增值税吗?我们是一般纳税人,税点几个点
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
那如果是当时取得的普票,没有认证抵扣请问怎么交税呢?
同学,你好 那就简易计税按照3%
哦,是不是还可以减按2%呢
同学,你好 嗯嗯,是的
请问有具体的文吗
具体参考《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)附件2。 1、一般纳税人销售使用过的固定资产 依据财税[2009]9号规定,需要区分两种情况处理。 (1)销售未抵扣进项税额的固定资产 一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。
那请问剩余折旧怎么处理呢?
同学,你好 转到固定资产清理
那假如还有剩余200万的折旧,请问怎么账务处理呢?
同学,你好 可以参考 借:固定资产清理 200 累计折旧 300 贷:固定资产 500
要是按13%交税,请问谁开票,怎样交税呢?是二手车市场给代开票吗
同学,你好 二手车市场开具二手车交易发票 你们企业开具增值税发票,也可以不开,做无票收入
可以不去二手车交易市场吗?直接卖,能行吗
同学,你好 不行,对方过不了户